您好,這個(gè)是這樣的哈 借 原材料 2000 應(yīng)交稅費(fèi) 180 貸 銀行存款 2180

2.12月9日,從東華工廠購入甲和乙兩種材料.增值稅專用發(fā)票上注明的信息如下:甲材料5000千克,價(jià)款20000元,增值稅2600元;乙材料10000手克,價(jià)款50000元,增值稅6500元。甲和乙兩種材料的價(jià)款均已通過銀行存款支付。另外,企業(yè)用銀行存款支付甲和乙兩種材料的運(yùn)雜費(fèi)3000元。(運(yùn)雜費(fèi)按重量比例分配,寫出計(jì)算過程)
用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料,不含稅運(yùn)費(fèi)5000元(運(yùn)費(fèi)按材料重量比例進(jìn)行分配;取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為百分之十三。)上述甲乙兩種材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫。求會(huì)計(jì)分錄?
用銀行存款支付上述材料,運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000元,增值稅稅率為9%按照甲乙材料的重量分配運(yùn)輸費(fèi)
、從攀枝花鋼鐵公司購入A材料18000kg,單價(jià)5元;B材料32000Kg,單價(jià)6.5元,增值稅稅率13%。上述兩種材料均已運(yùn)到,同事收到運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票一張,注明運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用14000元,按采購重量分配。運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅。用銀行存款支付運(yùn)費(fèi),材料已驗(yàn)收入庫。
從攀枝花鋼鐵公司購入A材料18000kg,單價(jià)5元;B材料32000Kg,單價(jià)6.5元,增值稅稅率13%。上述兩種材料均已運(yùn)到,同事收到運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票一張,注明運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用14000元,按采購重量分配。運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅。用銀行存款支付運(yùn)費(fèi),材料已驗(yàn)收入庫。
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


企業(yè)購入甲材料一萬千克,單價(jià)十元每千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為十萬元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)暫未支付
???這個(gè)不是一道題吧老師