同學(xué)你好 這個就是做待處理財產(chǎn)損溢
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
老師,今年接手一個公司,資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品金額不正確。因為以往年度銷售后未結(jié)轉(zhuǎn)成本。實際怎樣調(diào)賬為實際庫存??
1、2019年12月2日,甲公司將一批原材料委托外單位代加工成W產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費品,產(chǎn)品收回后直接用于銷售),發(fā)出原材料的實際成本為100000元,月末從受托方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費用為10000元,增值稅為1300元,受托方代墊運費400元,增值稅36元;取得的消費稅代扣代繳報告表上注明的消費稅為5842元,全部以存款支付。加工完畢,款項已支付,W產(chǎn)品驗收入庫。要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄。畫出委托加工物資T型賬戶。2、甲公司“產(chǎn)品入庫匯總表”記載,2019年12月驗收入庫的F產(chǎn)品1000臺,實際單位生產(chǎn)成本500元,編制結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的會計分錄。3、甲公司2019年12月月末匯總發(fā)出商品中,當(dāng)月已經(jīng)實現(xiàn)銷售的A產(chǎn)品500件,B產(chǎn)品1000件,該月A產(chǎn)品的實際單位成本為200元,B產(chǎn)品的實際單位成本為400元,編制結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄。
老師您好,請問我這里的利潤表行次第9欄,存貨一欄為何是負(fù)9666.03元,行次第12蘭的庫存商品負(fù)14224.96元我知道是我們公司這個月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元,因為我們公司是去年年底成立,今年2月份我才來上班,所以以前的老板進貨銷貨沒有做賬,我來上班時也沒有進貨單據(jù),只是盤點后入倉庫系統(tǒng),因此沒有做采購庫存商品的賬務(wù)處理,為何現(xiàn)在存貨這里有個負(fù)9666.03和在產(chǎn)品4558.93?
老師,進口業(yè)務(wù)的海關(guān)增值稅和海關(guān)關(guān)稅,外賬是關(guān)稅計入庫存商品成本,增值稅直接做借方進項稅額當(dāng)月做抵扣。那么如果是做給老板看的那個賬務(wù),可不可以直接新建“銷售費用-海關(guān)增值稅/海關(guān)關(guān)稅”,發(fā)生的時候直接做費用,而庫存商品還是實際成本的價格? 同理,進銷抵扣之后要交的增值稅,做給老板看的賬務(wù)可以直接新建“銷售費用-增值稅”這樣做嗎?因為庫存商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本和入庫銷售收入都是含稅價入賬的
請問公司收到集體保險的理賠后,需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師好,我是制造業(yè),從前處理到后處理的工序,本期入庫和出庫,一般在哪里調(diào)數(shù)據(jù)?
公司注銷資產(chǎn)負(fù)債表怎么清零啊
殘疾證可抵扣社會保障積金的年齡是多少啊
老師,新彊個休戶可以給員工上社保嗎
股東A占股45%,已經(jīng)實繳了25%即人民幣100萬,現(xiàn)在A要把這25%轉(zhuǎn)讓給另外一個新增的股東,那新增的股東是私下把100萬轉(zhuǎn)給A,還是說公司把100萬退給A,然后新增的股東再實繳這100萬到公司賬上呢
這個報關(guān)行 我打電話問了 說 和聯(lián)邦快遞上海分公司不是一家公司,是第三方的 管他們要 委托代理出口證明和委托收匯銀行的水單 怎么都說沒有,自己也從來沒有辦過呢?還管我要委托代理出口證明的模版 ?他們說負(fù)責(zé)發(fā)貨到國外以色列,是不是他們是皮包公司呢? 7月份初期 我在電子口岸里面發(fā)起的電子委托是委托聯(lián)邦快遞上海分公司的電子委托 都成功了 ,很奇怪
老師2017年的計算沒看懂?
老師,我問下,超市進我們的貨(個體戶),年初的時候打了三十萬,我每月開幾萬,現(xiàn)在還有六萬多沒開,這個月初又打過來三萬多,最近幾天又說要關(guān)門了,那我這些發(fā)票能這個月開個五萬,下個月再開五萬,還是這個月三萬多做無票收入,六萬多直接開給他們
您好老師,最近我們公司購買了一個10年的小車,這個怎么分路
怎么做分錄??涉及利潤表嗎
是賣出去了沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
是的。2020--2021年度賣出商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品金額不正確
同學(xué)你好 那你需要補結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整