你好,匯算清繳之前收到發(fā)票才可以啊。
老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來了,有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
老師我2021年2月暫估入庫了一筆材料款8萬元,我2022年4月份才收到對方開局的增值稅專用發(fā)票,我沖紅后,重新入賬,這個(gè)對匯算清繳有影響嗎?
你好,請問2021年有暫估,2022年4月才收到發(fā)票,怎么做賬呢?直接紅沖2021年那張憑證,然后根據(jù)4月這張發(fā)票重新入庫嗎?主要正對匯算清繳的。
2021年12月暫估的制作費(fèi),2022年一月紅沖,暫時(shí)沒收到對方發(fā)票,這個(gè)錢五月份不用做匯算清繳嗎?發(fā)票2022年補(bǔ)齊就行嗎
2022年12月的分包進(jìn)度款,12月底沒有付款沒有收到發(fā)票可以做暫估成本嗎,1月收到了發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
一月份紅沖的,不算到22年嗎?四月份季度報(bào)稅,這部分我已經(jīng)交稅了
你好,不算到二二年的,你應(yīng)該用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
涉及到以前年度損益的,用這些科目不做到當(dāng)期的損益。
我現(xiàn)在紅沖掉,稅也已經(jīng)報(bào)到22年第一季度了,交過了,怎么辦
那是你的分錄是怎么做的?
一月份紅沖的去年主營業(yè)務(wù)成本暫估,紅沖后就變成22年第一季度的了。四月正常記得企業(yè)所得稅總共交了多少
你好這個(gè)分錄不對,你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,做這個(gè)不應(yīng)該影響二二年的。
第一季度已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在怎么辦
當(dāng)時(shí)的分錄你紅沖了,然后再坐我上面的分錄。
現(xiàn)在稅已經(jīng)交過了啊,還要做損益調(diào)整嗎?匯算清繳和年報(bào)怎么調(diào)這塊兒?具體分錄從頭到尾說一下吧,這塊兒不太明白
你不調(diào)整的話可以這么做的,別調(diào)整了 就是你現(xiàn)在收入成本不匹配。