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多開票多收款的那部分怎么做分錄,比如說,實際收入12萬,收15萬,開15萬的票出去,這個怎么做賬

2022-05-07 06:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 06:58

你好 借:銀行存款 12 應收賬款 3 貸:主營業(yè)務收入等 15

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快賬用戶7251 追問 2022-05-07 07:35

錢已經(jīng)收到了

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齊紅老師 解答 2022-05-07 07:37

是的。錢已經(jīng)收到了 你具體的問題是什么

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你好 借:銀行存款 12 應收賬款 3 貸:主營業(yè)務收入等 15
2022-05-07
你好,完工進度應該是確認50萬的收入是嗎?如果是的話,第一種,借應收賬款25,銀行存款25,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-02-18
那你這里收到分包的發(fā)票,就放到你的成本處理。開票就放到你的工程結(jié)算收入。實際交稅的話,和你開票的金額有差異,這個差額就進行調(diào)整。 借,應交稅費,減免稅額 貸,主營業(yè)務成本 貸,
2022-01-06
你好 12月份根據(jù)開票收入 借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 跨年紅沖收入的分錄是 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等科目 (這種情況,損益事項不需要通過? 以前年度損益調(diào)整 科目核算 )
2025-01-07
你好 按照收到的紅字發(fā)票 借:應收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)紅字 收到藍字 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2025-01-07
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