您好,這個是需要的,稅率按照你這個貨物的稅率,一般納稅人一般都是13%。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!

(3)將自產的食品捐贈給災區(qū),食品成本為50000元,無同類食品的售價。 問題:業(yè)務(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡要說明理由并計算銷項稅額;如果不需要,簡要說明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產的貨物無償贈送給 其他單位或者個人屬于視同銷售,需要計算繳納增值稅。 應納增值稅=50000×(1+10%)×13% ?。?150(元)(2分) 這一題也沒有給出一個利潤率為什么他直接加10%
小規(guī)模納稅人享受3%減按1%稅收優(yōu)惠,但增值稅專票征收率開了1%又開了3%(顧戶要求),這是否屬放棄免稅權?是否符合“納稅人一經放棄免稅權,其生產銷售的全部增值稅應稅貨物或勞務均應按照適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權,也不得根據不同的銷售對象選擇部分貨物或勞務放棄免稅權”
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產品售價,生產成本共3萬元,已知高檔化妝品成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,這筆業(yè)務增值稅銷項稅額是多少元?
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產品售價,生產成本共3萬元,已知高檔化妝品。成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,該筆業(yè)務應交消費稅是多少元?
我是芯片代理商,芯片樣品免費贈送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結轉入費用,增值稅還要需要繳納的?另外這個芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
沒有中級職稱能做會計嗎?初級
裝修的長期待攤費用 到折舊年末有余額正常嗎?
保本理財,交增值稅,小規(guī)模是不是一個點
你好老師,我想問一下,公司要注銷了,但是應付賬款和其他應付款都還有余額,可以注銷嗎?
咨詢你一個問題,我朋友之前因偷稅漏稅被處罰過,判緩刑,但已經過五年,如果注冊新公司他擔任財務負責人,填了名字后系統(tǒng)會彈出之前的信息嗎
請問老師,收入減去提成和費用=凈收入,但是總成本又把提成和費用加上了,最后算出來的毛利潤是不是不對啊,公式是不是有問題
稅務局要求補收入,可以補抵扣?新開發(fā)票補抵扣?
請問領導讓匯工資說上月新入職的,主要11月沒申報 。這種情況我現在匯過去,怎么入賬?
1家個人獨資企業(yè)8月份付出去600萬給供應商作為預付款,個人獨資是小規(guī)模納稅人,他每個月開出去的發(fā)票只有30萬,按當時跟供應商約定是我們訂多少貨回多少票,現在年底,很多供應商說不掛賬,建議先把票開回來,這樣至少回來一半,那庫存一下子就增加300萬,現在這種情況的話,是按照原來的約定執(zhí)行,用多少開票多少,繼續(xù)把預付款掛在賬上?還是答應供應商開一半的票回來,掛一半的賬?
公司是給學校送菜的,發(fā)票是好幾天宋好幾次貨才開一次,有的是九月份送的貨,十月份才開的發(fā)票,平常送貨怎么做賬???
但是銷售給境外適用零稅率 那贈送要按照13么
這個是視同銷售稅率就是你這個貨物國內的稅率,跟國外稅率是多少無關的!
那如果這個貨物只給這一個客戶生產的呢
贈與的話不用管對方怎么處置也是按照什么方法處理的哈同學。
就是 剛剛說看這個貨物在國內的稅率,我的意思是 這個貨物只生產給國外這個客戶 那贈送適用稅率是多少
您這究竟是以銷售還是贈送名義
無論哪一個都是按照13%
就是我生產一個產品A 只提供給國外客戶B 然后因為良率不合格 就免費送給客戶了,那么適用的稅率是多少(因為這個產品在國內沒有銷售)
上面第一個問答已經給出答案,視同銷售,按照13%
所以我對這句話沒看懂“這個是視同銷售稅率就是你這個貨物國內的稅率,跟國外稅率是多少無關的!” 其實不是這一個貨物在國內的稅率 而是我企業(yè)在國內銷售的稅率是多少就視同銷售多少對吧
聰明的同學,就是這樣的,不用想的太復雜