您好,這個是需要的,稅率按照你這個貨物的稅率,一般納稅人一般都是13%。 希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!
?。?)將自產的食品捐贈給災區(qū),食品成本為50000元,無同類食品的售價。 問題:業(yè)務(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡要說明理由并計算銷項稅額;如果不需要,簡要說明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產的貨物無償贈送給 其他單位或者個人屬于視同銷售,需要計算繳納增值稅。 應納增值稅=50000×(1+10%)×13% =7150(元)(2分) 這一題也沒有給出一個利潤率為什么他直接加10%
小規(guī)模納稅人享受3%減按1%稅收優(yōu)惠,但增值稅專票征收率開了1%又開了3%(顧戶要求),這是否屬放棄免稅權?是否符合“納稅人一經放棄免稅權,其生產銷售的全部增值稅應稅貨物或勞務均應按照適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權,也不得根據(jù)不同的銷售對象選擇部分貨物或勞務放棄免稅權”
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產品售價,生產成本共3萬元,已知高檔化妝品成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,這筆業(yè)務增值稅銷項稅額是多少元?
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產品售價,生產成本共3萬元,已知高檔化妝品。成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,該筆業(yè)務應交消費稅是多少元?
我是芯片代理商,芯片樣品免費贈送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結轉入費用,增值稅還要需要繳納的?另外這個芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
老師您好,我現(xiàn)在公司上家給我們打529.5萬賬款,公司總收入,這個錢到賬上我需要繳納哪些稅
公寓房不能用煤氣,申請餐飲許可證不知道能批嗎
老師,我想問一下,電費戶頭在我們公司名下,我們要怎么把這電費發(fā)票開出去呢
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份工資多計提了,現(xiàn)在應該怎么處理這種賬務
郭老師,企業(yè)著火,我們賬上有什么要調整的,比如有損失原材料
臨時工工資一個月可以做多少
老師買了兩臺逆變器,我是入辦公費好還是固定資產好?
個體工商戶注銷時,賬上還有未分配利潤,之前每季度已經繳納了給人經營所得稅,那針對這部分賬上的未分配利潤還需要繳納嗎(沒有初始投資成本)
老師,請問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購進飼料入什么費用?還是成本?還是原材料材料采購什么的哦?要入原材料 然后領用入生產成本的嘛?還是直接主營業(yè)務科目???但是有時候開票少呢,直接入成本就成本高于收入了。
老師,開電子普通發(fā)票,要求含稅,稅額那里填0是吧
但是銷售給境外適用零稅率 那贈送要按照13么
這個是視同銷售稅率就是你這個貨物國內的稅率,跟國外稅率是多少無關的!
那如果這個貨物只給這一個客戶生產的呢
贈與的話不用管對方怎么處置也是按照什么方法處理的哈同學。
就是 剛剛說看這個貨物在國內的稅率,我的意思是 這個貨物只生產給國外這個客戶 那贈送適用稅率是多少
您這究竟是以銷售還是贈送名義
無論哪一個都是按照13%
就是我生產一個產品A 只提供給國外客戶B 然后因為良率不合格 就免費送給客戶了,那么適用的稅率是多少(因為這個產品在國內沒有銷售)
上面第一個問答已經給出答案,視同銷售,按照13%
所以我對這句話沒看懂“這個是視同銷售稅率就是你這個貨物國內的稅率,跟國外稅率是多少無關的!” 其實不是這一個貨物在國內的稅率 而是我企業(yè)在國內銷售的稅率是多少就視同銷售多少對吧
聰明的同學,就是這樣的,不用想的太復雜