借原材料390000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅44867.26 貸銀行存款434867.26
某公司增值稅一般納稅人,2019年8月采購原材料收到增值稅專用發(fā)票,價款10萬元,已知該批原材料適用的增值稅稅率為13%,請寫出該公司應(yīng)做的采購業(yè)務(wù)會計(jì)處理分錄
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開出一張面值為56500元、期限5個月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購一批材料,材料已收到,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價款為50000元,增值稅稅額為6500元。要求:編制相關(guān)會計(jì)分錄。
魯星公司為增值稅一般納稅人。2019年5月10日陽光公司從東泰公司購人材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價款20000元,增值稅額2600元,原材料驗(yàn)收人庫,合同規(guī)定付款條件是:2/10、1/20、n/30。5月22日以銀行存款支付貨款。要求:編制魯星公司相關(guān)會計(jì)分錄。
、乙公司為增值稅一般納稅人,購入L材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3000000元,增值稅稅額為390000元,發(fā)票賬單已收到材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。乙公司采用實(shí)際成本進(jìn)行材料的日常核算。要求:編寫該業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
作業(yè):1、乙公司為增值稅一般納稅人,購入L材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3000000元,增值稅稅額為390000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3200000元,材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。乙公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。要求:編寫該業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方