你好同學(xué),一到四月的話,一到四月的話是可以的,你這樣計(jì)算是正確的。

個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問(wèn)題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號(hào)再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號(hào)再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號(hào)發(fā)工資,可能9號(hào)還要求改動(dòng)工資。還是說(shuō),12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
老師你好,我們公司因?yàn)橐咔樵蛞恢睕](méi)發(fā)工資,到這個(gè)月發(fā)放1_5月份的工資,其中有一個(gè)人5月10號(hào)離職了,11號(hào)我們要發(fā)給他的總工資稅前是69910.4元,社保是657.36元。那我在5月本月能否全部申報(bào)了?他的個(gè)稅是不是這樣計(jì)算: (69910.4-20000-657.36)*10%-2520???
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對(duì)納稅申報(bào)有什么影響?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司老板從今年1月-9月一直發(fā)工資(從來(lái)不繳納社保和公積金的),但是10月份公司賬戶沒(méi)有錢了,他說(shuō)10月份不給他發(fā)工資了,等到11月份有錢了在發(fā)11月工資就可以了,這樣子隔著1個(gè)月不給他發(fā)工資,又11月給他發(fā)工資這樣子可以的嗎?那么10月份申報(bào)工資是就是申報(bào)零也不發(fā)工資的操作是合規(guī)的嗎
0老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒(méi)有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
@暖暖老師 我單位收到了一筆基金會(huì)的錢,會(huì)計(jì)分錄借基本戶銀行存款,貸捐贈(zèng)收入(不屬于財(cái)政撥款),”?,F(xiàn)在用這筆錢給老師發(fā)課后服務(wù)費(fèi),做賬時(shí)借:費(fèi)用,貸銀行存款(不想用費(fèi)用這個(gè)科目,主要是年底做決算想與財(cái)政撥款的費(fèi)用區(qū)分開(kāi),)科目應(yīng)該寫成啥
請(qǐng)問(wèn)首次退稅申報(bào)核查資料需要準(zhǔn)備什么
老師,想問(wèn)一下,一個(gè)公司能增值稅印花稅不享受小微企業(yè)政策,所得稅享受小微企業(yè)政策嗎?
2021年取得的發(fā)票原件丟失需要對(duì)方復(fù)印件加蓋發(fā)票章 ,取得對(duì)方發(fā)票復(fù)印件加蓋發(fā)票章的掃描件可以嗎?還是要復(fù)印件加蓋發(fā)票章的原件
購(gòu)買幼兒園房產(chǎn)契稅60萬(wàn),印花稅0.5萬(wàn),銀行轉(zhuǎn)賬一筆轉(zhuǎn)的61.5萬(wàn),那么現(xiàn)金流量選擇項(xiàng)目?
請(qǐng)問(wèn)老師我計(jì)提工資是:借:管理費(fèi)—工資27000 貸:應(yīng)付職工薪酬27000 發(fā)工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬27000 貸:其它應(yīng)收款1250 貸:銀行存款25750 工人到手的工資是25750,代扣個(gè)人所得稅1250,那我填寫個(gè)人所得稅的時(shí)候正常工資薪金所得數(shù)是填寫我計(jì)提的27000,還是25750,填寫哪個(gè)數(shù),我填寫了(基本收入和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi))加起來(lái)正好是27000,收入合計(jì)也顯示是27000,請(qǐng)問(wèn)這樣填寫對(duì)嗎
老師,您看我再電子稅局已經(jīng)勾選了一張發(fā)票,并且已經(jīng)確認(rèn),但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二進(jìn)項(xiàng)稅的金額沒(méi)有自動(dòng)帶過(guò)去,這怎么辦?
老師你好,回來(lái)的車,開(kāi)的專票,可以一次性抵扣是嗎
老師您好,怎么樣讓自己的思維清淅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)體育用品,充氣艇,沖浪板,這些戶外用品,適合哪種成本核算方法呢?


老師那我可以當(dāng)月都申報(bào)了不?還是這個(gè)月發(fā)放必須下個(gè)月才能申報(bào)?
你可以在一個(gè)月里申報(bào)就可以的,沒(méi)關(guān)系的。