你好 (1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。 借:在建工程,貸:原材料 (3)應付安裝工程人員工資10萬元。 借:在建工程,貸:應付職工薪酬 (4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程?
2、購入固定資產(chǎn)甲公司2019年1月1日以銀行存款購入一臺需要安裝設備,增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為100萬元,增值稅13萬元,以銀行存款支付安裝費3萬元,發(fā)生安裝人員薪酬2萬元,安裝完畢交付使用。要求:對不同時期的業(yè)務編制會計分錄(增值稅要寫出明細科目,金額用萬元表示)(1)購入時(2)支付安裝費時(3)發(fā)生安裝人員薪酬(4)安裝完畢交付使用
作業(yè)1:華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。要求:編制上述有關(guān)業(yè)務的會計分錄。
華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。折舊。要求:編制上述有關(guān)業(yè)務的會計分錄。
作業(yè)1.華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元??铐椧糟y行存款支付,該機器設備需要進行安裝。(2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。(3)應付安裝工程人員工資10萬元。(4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。(5)該機器設備預計使用10年,凈殘值率5%,采用年限平均法計提折舊。要求:編制上述有關(guān)業(yè)務的會計分錄。
1、2019年1月10日,公司購入不需要安裝的機器一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明該機器價款200000元,增值稅率13%;發(fā)生運費2000元,稅率11%;所有款項用銀行存款支付,機器已交付車間使用。2、公司于2019年6月5日以銀行存款購入一套設備,取得增值稅專用發(fā)票注明該設備價款為500000元,增值稅為65000元;設備需要安裝才可使用。公司為此以銀行存支付安裝調(diào)試費20000元,增值稅率6%;應付設備本公司安裝人員工資80000元,領(lǐng)用本企業(yè)庫存原材料一批,成本20000元,領(lǐng)用企業(yè)產(chǎn)成品50000元。6月30日,設備安裝完畢交付車間使用。(1)以銀行存款購入設備投入安裝:(2)以銀行存款支付安裝調(diào)試費:(3)應付設備安裝人員工資:(4)領(lǐng)用原材料:(5)領(lǐng)用產(chǎn)品:(6)設備安裝完畢交付車間使用。做會計分錄
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應該怎么做賬務處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應該怎么做,比如其他業(yè)務收入和其他業(yè)務支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應交稅費-應交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應收200,做未分配利潤1200這難道不是重復增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
帶數(shù)字的怎么做啊
你好 (1)2019年6月1日購買機器設備一臺,價款100萬元,增值稅額13萬元,款項以銀行存款支付,該機器設備需要進行安裝。 借:在建工程100萬?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13萬,??貸:銀行存款 113萬 (2)領(lǐng)用原材料10萬元,用于安裝工程。 借:在建工程10萬,貸:原材料10萬 (3)應付安裝工程人員工資10萬元。 借:在建工程10萬,貸:應付職工薪酬10萬 (4)2019年6月30日安裝完畢交付生產(chǎn)車間使用。 借:固定資產(chǎn) 120萬,貸:在建工程 120萬
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。