您好 請(qǐng)問單位是小規(guī)模納稅人么
你好老師,我公司是一般納稅人,上個(gè)月開出去一張普票稅率為6%的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)要按銷項(xiàng)全額交稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒來,請(qǐng)問這是什么原因?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來是這樣子的,請(qǐng)問我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
您好,老師,我單位是按3%稅率繳納增值稅,下列兩張圖是上個(gè)月的開票記錄,請(qǐng)問根據(jù)這個(gè)如何申報(bào)企業(yè)增值稅?增值稅是多少?為什么開出的普票上稅額為0?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
老師好!我司上個(gè)月共開具增值稅普通發(fā)票3份,稅額為3841.80元,但是交納增值稅時(shí)是3841.81元,完稅憑證金額也是3841.81元,這其中0.01多付的增值稅要如何入賬
如果公司注冊(cè)到A城市,在B城市實(shí)際經(jīng)營(yíng)可以嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個(gè)合作商戶他要用他的對(duì)公賬戶的錢打給我個(gè)人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費(fèi)呢?
個(gè)體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請(qǐng)問律師申報(bào)的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報(bào)還是到賬金額申報(bào)
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點(diǎn)給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計(jì)提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營(yíng),屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個(gè)時(shí)候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價(jià)轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點(diǎn)
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有費(fèi)用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
不是,一般納稅人
請(qǐng)問單位從事的什么業(yè)務(wù)
單位是會(huì)計(jì)師事務(wù)所
那普通發(fā)票不可能開具0%稅率發(fā)票
您好,單位從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模了。那這種情況下,普票可以開具零稅率的嗎?我報(bào)稅的時(shí)候,是不是就按照開專票的那張圖片計(jì)稅?
單位從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模了?現(xiàn)在沒有這樣的業(yè)務(wù)啊