同學(xué)你好,已經(jīng)不欠了
老師,有個(gè)問題請教您。我是建筑公司,按合同約定,質(zhì)保期內(nèi),工程質(zhì)量有問題,維修費(fèi)是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬元,維護(hù)方又把發(fā)票開給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請款10萬元,開具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬后,實(shí)際撥款才4萬,發(fā)包方扣除的6萬,是否可以開具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個(gè)問題呢?沒有發(fā)票,我司入不了賬?
甲方以在建工程(未結(jié)賬固定資產(chǎn)設(shè)備)原值2.54億元,評估值1.9億元,最終以1.8億元賣給乙方,然后再以租賃的方式從乙方租回,租期3年,每季度以租金方式支付等額本息給乙方,三年利息一共1495.79萬元,租期結(jié)束甲方支付乙方4000元留購價(jià)款,取回設(shè)備所有權(quán)。甲方在租賃日前支付乙方合同保證金540萬元,合同履約手續(xù)費(fèi)783萬元,合同咨詢服務(wù)費(fèi)167萬元。請問甲方租賃開始日支付各項(xiàng)款項(xiàng)、每期支付租金、到期回購的賬務(wù)處理。老師麻煩給具體的會計(jì)分錄,謝謝!
甲方以在建工程(未結(jié)賬固定資產(chǎn)設(shè)備)原值2.54億元,評估值1.9億元,最終以1.8億元賣給乙方,然后再以租賃的方式從乙方租回,租期3年,每季度以租金方式支付等額本息給乙方,三年利息一共1495.79萬元,租期結(jié)束甲方支付乙方4000元留購價(jià)款,取回設(shè)備所有權(quán)。甲方在租賃日前支付乙方合同保證金540萬元,合同履約手續(xù)費(fèi)783萬元,合同咨詢服務(wù)費(fèi)167萬元。請問甲方租賃開始日支付各項(xiàng)款項(xiàng)、每期支付租金、到期回購的賬務(wù)處理。老師麻煩給具體的會計(jì)分錄,謝謝!老師針對這道題還有以下疑問:1.后期未確認(rèn)融資費(fèi)用如何在每期分?jǐn)偟截?cái)務(wù)費(fèi)用呢?2.期滿后甲方付4000元,確定設(shè)備所有權(quán)如果做會計(jì)分錄?
乙方以現(xiàn)金的方式將10萬元質(zhì)量保證金給了甲方而后甲方全額撥付了工程款包括按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)一年以后撥付的10萬元保證金問題:甲方還欠乙方保證金嗎?
我方為工程承包單位,與一個(gè)學(xué)校簽訂一份,造價(jià)10萬元的綠化裝修合同,約定施工完成后,需要扣除3%的保證金,2年后若無任何質(zhì)量問題,3%的部分將全部支付。工程完工后我方向?qū)W校開具一張10萬元的工程施工發(fā)票,對方向我方支付了,9.7萬元。請問會計(jì)分錄該怎么填寫?
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎