您好,您把原來電腦里面的數(shù)據(jù)庫備份過來的話,就不用重新輸入

咨詢一下我換個(gè)電腦申報(bào)個(gè)稅,請問人員信息要重新采集嗎?
個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)換了電腦,是不是需要重新錄入人員信息?
老師,個(gè)稅申報(bào)換個(gè)臺電腦,重新下載的軟件,里面信息都沒有了,是不是人員信息還得重新采集啊
個(gè)稅換個(gè)電腦重新下載,人員信息需要重新錄入嗎
老師,換電腦了,個(gè)稅人員信息沒了,需要重新采集輸入么?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


沒有備份過來的話,那就需要的
怎樣備份啊,需要要什么啊老師
以前代理做的,現(xiàn)在自己做
群主總結(jié)了一個(gè)方法: 1、在E盤或F盤,新建一個(gè)文件夾,取名 個(gè)稅備份。 2、自然申報(bào)中點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置--備份恢復(fù)--自動備份--選擇目錄(前面新建的文件夾)。啟動自動備份和自動備份只保留前面打勾,再點(diǎn)保存即可。 3、多個(gè)單位申報(bào)的,只要任一單位備份就可以備份全部單位的信息。 4、發(fā)生問題后重新安裝,再恢復(fù)備份即可。 此操作極其重要,各位群友速速備份。
那您或者讓她把備份數(shù)據(jù)發(fā)您