你好 是的 需要打印出來
老師你好,剛開始接觸電子票不懂,如果電子票開具錯誤的話,在電腦上紅沖之后需要打印出來嗎?
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請領(lǐng)新票,我不小心把開錯的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯的發(fā)票給驗(yàn)日了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!對賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會不會給客人帶來什么影響或損失
你好 咨詢您個問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發(fā)現(xiàn)忘了填寫收款人 收款銀行賬號都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內(nèi)容一旦打印出來,就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內(nèi)容之一,如果沒有填寫,可能會影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問題,因?yàn)榘l(fā)票是法定的財(cái)務(wù)憑證,需要完整、準(zhǔn)確的信息。 如果你已經(jīng)開具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍(lán)色發(fā)票
回答過的老師不要說了, 老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開錯的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請發(fā)票再在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師是拿白紙打印出來嗎?
另外,老師,如果說在發(fā)現(xiàn)電子票有錯誤的時候,已經(jīng)郵件發(fā)給了對方公司,該怎么處置呢?
對的 紅沖了 重新開 只給他正確的就可以
那老師您說的打印出來是啥意思,不好意思我是小白不太懂這些剛接觸。
您的意思是紅沖了之后再開票系統(tǒng)里面顯示的是負(fù)數(shù)發(fā)票。然后我再重新開一張正確的電子票發(fā)郵件給對方。那這張紅沖之后的附屬發(fā)票,需要打印出來嗎?用白紙打印嗎?還是要用一張空白紙質(zhì)發(fā)票。?
你好,我的意思是你開了發(fā)票,所有的即使不發(fā)給對方,也得打印出來自己做賬。
需要打印 打印出來沖收入 是的 空白的a4紙打印出來 這都是你的原始憑證。
老師,如果我開完這個電子發(fā)票發(fā)現(xiàn)自己手誤開錯數(shù)字或者是開錯公司的稅號,然后我立馬把它紅沖把這兩份一份原來的發(fā)票和一份負(fù)數(shù)發(fā)票都拿白紙打印出來,我搞不明白為什么要做賬了?
以前紙質(zhì)發(fā)票的時候開鎖一張紙質(zhì)發(fā)票只需要作廢,然后不需要入賬呀。
對的 都需要打印出來 當(dāng)月的不想做賬不做唄 只做正確的 你自己選擇
老師,那如果已經(jīng)給了對方,是不是就需要對方開具紅字信息表發(fā)給我,然后我用白紙打印出來,前期如果銷售的發(fā)票入賬,那我方下個月就要把這張紅字信息表用來紅沖入賬?
還是說我給了對方也是需要我來在自己的開票系統(tǒng)上開紅字信息表自己紅沖?
你這個是電子專票還是普通發(fā)票的,只有專票才需要開紅字信息表,不管發(fā)沒發(fā)給對方,都需要開紅字信息表。
只要對方?jīng)]有認(rèn)證,你們自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。
我這個是電子專票。不管發(fā)霉發(fā)給對方,都需要開紅字信息表是指的都是我司的會計(jì)需要開具嗎?
老師,那如果對方認(rèn)證了,我方又該怎么處理呢?
只要對方?jīng)]有認(rèn)證,都是你們待會自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票 和你們發(fā)給對方?jīng)]有關(guān)系的
如果對方認(rèn)證了,對方開紅字信息表,你們單位只需要開紅字發(fā)票就行。
老師,如果我收到一張電子發(fā)票我需要在哪里查看那沒有抵扣聯(lián)的話,我只能拿白紙打印出來,然后和其他抵扣聯(lián)放在一起,然后在網(wǎng)上勾選嗎?
打印兩份 一份做賬 一份抵扣 和紙質(zhì)的發(fā)票一樣就可以
謝謝老師耐心解答,真的感謝
不用客氣 工作愉快