你好,管理員的那個(gè)發(fā)票需要紅沖。

您好!我的電子普票開錯(cuò)了已經(jīng)開負(fù)數(shù)發(fā)票了,重開之后發(fā)現(xiàn)開票人沒填,成管理員了,再對該票進(jìn)行負(fù)數(shù)開具,顯示原發(fā)票可開具發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票金額為零咋辦?
老師我有一張電子普通發(fā)票開錯(cuò)了然后我負(fù)數(shù)開具了,可是在正查發(fā)票查詢里還是包括了我負(fù)數(shù)開具的這張發(fā)票金額呢
你好老師,想問一個(gè)問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師 你好。我用百望稅盤開電子票,錯(cuò)了,然后按自動(dòng)紅沖不行,于是我就手動(dòng)開了一張紅沖發(fā)票,結(jié)果開錯(cuò)金額了。之后我就開了正數(shù)發(fā)票把開錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了。但是我原本開錯(cuò)的正數(shù)發(fā)票應(yīng)該用什么辦法沖掉?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
債券投資那里是應(yīng)收利息都變成應(yīng)計(jì)利息了嗎??今年會(huì)變回來嗎?
同上提問,兼職的那個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)未入賬,發(fā)的現(xiàn)金,如果要入賬的話,是做工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬代開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅
老師,商貿(mào)企業(yè)投資的1萬元收益2千都到賬了,怎么記科目
本人有兩處工資,一個(gè)是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個(gè)體工商戶,怎么報(bào)稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?


紅沖的時(shí)候,是紅沖管理員開的那個(gè)發(fā)票嗎? 是以管理員的名義紅沖。