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Q

老師,我看之前做賬會計做的賬,去年一年計提工資但沒有支付,這一年的工資確實已經現(xiàn)金支付了,我該怎么做賬呢?

2022-05-05 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-05 17:33

你好,你可以做一個支付的憑證,借應付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶6100 追問 2022-05-05 17:34

有四十多萬的金額,我一次性支付嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 17:35

你好同學,你賬面上應該沒有這么多庫存現(xiàn)金吧,你可以分幾次進行支付的。

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快賬用戶6100 追問 2022-05-05 17:36

是的,那我分多次支付吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-05 17:38

祝您生活愉快感謝五星

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你好,你可以做一個支付的憑證,借應付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金。
2022-05-05
那么以前你的銀行應該對不上,那現(xiàn)在很行賬對賬嗎,少了還是多了?
2022-10-16
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:應付賬款,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
2022-11-04
同學,你好 更正計提金額
2022-04-03
同學,你好 要支付去年的工資 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 支付今年的工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2024-12-10
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