同學(xué)你好 這個是可以的
老師你好,我們想進口一批貨物,但是境外供應(yīng)商想讓我們付款給他國內(nèi)的關(guān)聯(lián)公司,報關(guān)還是我們辦理,這樣可以嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
請問一下,我們找了一家貨代公司幫忙報關(guān),我們有一批出口到泰國,但是這出口報關(guān)單的境內(nèi)發(fā)貨人是貨代公司,并不是我們公司,這樣的報關(guān)單我們可以用來入銀行收外匯嗎?
我們這邊是國內(nèi)外貿(mào)易公司,國外的供應(yīng)商工廠有在內(nèi)陸,請問一下,國外公司可以直線把貨物發(fā)給我們,不報關(guān)嗎?
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
這樣外匯局不查嗎?合同是跟境外企業(yè)簽訂的。
同學(xué)你好 你們代理進口也可以 直接你們名義進口也可以
是我們自己進口,我們的上游是境外企業(yè)A,境外企業(yè)的上游是境內(nèi)企業(yè)B,我們從A進口,和A簽合同,但是要把貨款支付給B,這樣合規(guī)嗎?
同學(xué)你好 這個是可以的
如果進口貨物,但是不付匯的話,外匯核銷有問題嗎?
同學(xué)你好 這個不付匯沒法核銷的 不用核銷 計入營業(yè)外就可以
我們之前是預(yù)付的境外美元,尾款付境內(nèi)人民幣,這樣可以嗎
這個你們協(xié)商就可以