你好,是什么原因?qū)е碌膸?kù)存現(xiàn)金賬實(shí)不一致呢??

老師,這是我公司去年的報(bào)表,出年度審計(jì)報(bào)告的告訴我說我們庫(kù)存現(xiàn)金太多了,取的備用金太多了,賬太大,請(qǐng)問一下如何調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金沒那么大,因?yàn)槲覀兏臼稚蠜]有那么多現(xiàn)金。要不然通報(bào)告就看出來我們公司財(cái)務(wù)狀況不好!謝謝
老師,我想請(qǐng)教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫(kù)存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存估計(jì)也就20-30萬。這個(gè)我怎么辦啊,不會(huì)操作了
老師請(qǐng)教下:我的2021年報(bào)表(已結(jié)賬)里面現(xiàn)金太大,實(shí)際沒有那么多,我該怎么處理
請(qǐng)問我們2021年度亇人所得稅已經(jīng)正常申報(bào),并且已經(jīng)進(jìn)入成本,但是實(shí)際工資并沒有發(fā)放,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員讓我去大廳更正申報(bào),下面賬務(wù)怎么處理?
老師,請(qǐng)教一下問題,公司現(xiàn)在注銷的話,賬上還有11萬多的存貨,該怎么處理,實(shí)際上這個(gè)存貨已經(jīng)沒有了
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


現(xiàn)金用于購(gòu)買沒有發(fā)票的零星開支
你好,沒有發(fā)票的零星開支,也需要入賬核算才是啊?