您好 借 工程物資113000 貸 銀行存款113000 借 在建工程93600 貸 工程物資93600 借 在建工程22800 貸 應付職工薪酬20000+2800=22800 借 在建工程11700 貸 原材料10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出1700 借 固定資產(chǎn)93600+22800+11700=128100 貸 在建工程128100

(1)自行建造廠房工程,購入專用材料物資一批,增值稅專用發(fā)票載明價款為500000元,增值稅額為85000元,價稅合計585000元,運費5000元,共計590000元,款項已通過銀行支付,材料物資已驗收入庫。(2)領(lǐng)用工程用材料物資(3)分配建造工程應負擔的職工薪酬45600元(4)以銀行存款支付建造工程應負擔的水電費4400元、其他費用10000元(5)工程完工,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)完工工程實際成本
A企業(yè)自行建造簡易廠房一座,購入建筑材料,用銀行存款支付買價100000元,增值稅額17000元。在廠房建造過程中領(lǐng)用工程物資93600元,應負擔的工人工資20000元,應負擔的職工福利費2800元,另外,還領(lǐng)用了生產(chǎn)用的材料一批,實際成本為10000元,應轉(zhuǎn)出的增值稅為1700元,其會計分錄如下:
(一)目的:練習自行建造固定資產(chǎn)的核算。(二)資料:某企業(yè)自行建造倉庫一座,購入為工程準備的各種物資200000元,支付的增值稅稅額為26000元,實際領(lǐng)用工程物資196000元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)存貨;另外還領(lǐng)用了企業(yè)生產(chǎn)用的原材料一批,實際成本為30000元;應付工程人員工資50000元,工程完工交付使用。(三)要求:編制相應會計分錄。
(一)目的:練習自行建造固定資產(chǎn)的核算。(二)資料:某企業(yè)自行建造倉庫一座,購入為工程準備的各種物資20000元支付的增值稅稅額為26000元,實際領(lǐng)用工程物資196000元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)存貨;另外還領(lǐng)用了企業(yè)生產(chǎn)用的原材料批,實際成本為30000元;應付工程人員工資50000元,工程完I交付使用。(三)要求:編制相應會計分錄。
1.企業(yè)自行建造集體福利用房屋一座,購入為工程準備的各種物資200000元,支付增值稅稅額26000元,實際領(lǐng)用工程物資(含增值稅)214700元,剩余物資轉(zhuǎn)作企業(yè)生產(chǎn)用原材料,另外還領(lǐng)用了生產(chǎn)用原材料一批,實際成本為20000元,應轉(zhuǎn)出增值稅2600元:分配工程人員工資26000元,企業(yè)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)勞務支出12300元,工程完工交付使用。
我們酒店單位的,叫人家來給電梯保養(yǎng),人家給我們開了兩張發(fā)票,一張是:電梯保養(yǎng)費1000,另外一張是:接觸器500,請問一下老師,這兩張發(fā)票1000元和500元分計入哪個會計科目的二級明細?
我們酒店單位的,叫人家來給電梯保養(yǎng),人家給我們開了兩張發(fā)票,一張是:電梯保養(yǎng)費1000,另外一張是:接觸器500,請問一下老師,這兩張發(fā)票分計入哪個會計科目的二級明細?
我們酒店單位的,叫人家來給電梯保養(yǎng),人家給我們開了兩張發(fā)票,一張是:電梯保養(yǎng)費1000,另外一張是:接觸器500,請問一下老師,這兩張發(fā)票分計入哪個會計科目的二級明細?
我公司法人,不在自然人電子稅務局做個人申報,在24.9.30已經(jīng)做離職了,那么他的狀態(tài)改成非正常嗎?
請問母公司支付400萬給子公司作投資款,子公司的注冊資本金是200萬,請問母公司分錄?子公司收到投資款分錄?
老師,有個個體戶沒有任何業(yè)務,也沒有稅務登記,上個月個轉(zhuǎn)企了,目前也沒有業(yè)務,修稅務登記嗎,如果不登記有什么風險嗎
老師我代理記賬的企業(yè)是個體戶,通過掃描二維碼交了大概200的經(jīng)營所得,因為他跟公司的不一樣,我還做計提和繳納的分錄嗎
老師您好,建筑垃圾清運屬于建筑還是勞務
老師 我們有一個房產(chǎn)有一半租出去了 我想把一半的從價改成從租 沒有完全提交之前可以看到我需要繳納多少錢嗎?要給老板匯報 謝謝老師
我問下季度獎金是合并到工資計提個稅還是算到全年一次性獎金申報個稅?