你好,11月增值稅進項稅額=(50000*2.8%2B1500*21%2B45000*3.2)*13%=41015

2.2019年05月05日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商城,每個單價300.00元,增值稅發(fā)票列明價款60000.00元,增值稅銷項稅額7800.00元。發(fā)生運費1090.00元,由貝爾斯照明燈具制造有限公司承擔,以轉(zhuǎn)賬支票支付。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。 3.2019年05月05日,從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價2.80元;涂料1500升,單價21.00元;塑料45000千克,單價3.20元;稅率13%,貨款為315500.00元,稅款為41015.00元。以上原材料已驗收入庫。 增值稅的納稅申報。增值稅的銷項,進項,應納稅額
稅務登記:核定為一般納稅人1.2021年11月04日,從山東聊城燈籠材料有限公司購入材料一批,所購原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉(zhuǎn)。2.2021年11月05日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商城,每個單價300.00元,增值稅發(fā)票列明價款60000.00元,增值稅銷項稅額7800.00元。發(fā)生運費1090.00元,由貝爾斯照明燈具制造有限公司承擔,以轉(zhuǎn)賬支票支付。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。3.2021年11月05日,從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價2.80元;涂料1500升,單價21.00元;塑料45000千克,單價3.20元稅率13%,貨款為315500.00元,稅款為41015.00元。以上原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉(zhuǎn)。4.2021年11月05日,出售給個體戶許珊珊報廢的生產(chǎn)邊角鋼材余料150.00元,現(xiàn)金收取。5.2021年11月06日,銷售給蕪湖康源美家居商城水晶燈100個,不含稅單價1500.00元;景觀燈100個,不含稅單價200.00元;稅率13%,雙方當初簽訂合同規(guī)定:付款條件為2/10、1/20
2021年11月05日,從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價2.80元;涂料1500升,單價21.00元;塑料45000千克,單價3.20元稅率13%,貨款為315500.00元,稅款為41015.00元。以上原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉(zhuǎn)。求11月增值稅進項稅額
2021年11月05日,從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價2.80元;涂料1500升,單價21.00元;塑料45000千克,單價3.20元稅率13%,貨款為315500.00元,稅款為41015.00元。以上原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉(zhuǎn)。求進項稅額。
南方吉祥電器制造廠2019年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(甲材料的計劃單價為11元/千克,乙材料的計劃單價為9元/千克)。1)1日,從廣東佛山金屬材料有限公司購進甲材料8000千克。單價為12元/千克,價款為96000元,增值稅稅率為13%,進項稅額為12480元,款項已通過電匯方式付清,南方吉祥電器制造廠2019年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(甲材料的計劃單價為11元/千克,乙材料的計劃單價為9元/千克)。1)1日,從廣東佛山金屬材料有限公司購進甲材料8000千克。單價為12元/千克,價款為96000元,增值稅稅率為13%,進項稅額為12480元,款項已通過電匯方式付清,材料已驗收人庫。2)1日,以現(xiàn)金支付職工李群的醫(yī)療費128.63元。3)1日,出售交易性金融資產(chǎn)(瓊金盤股票)。原購人價為61300元,現(xiàn)出售價為66000元,交易手續(xù)費為1000元,出售凈價為65000元??铐棿嫒算y行。4)1日,從南方冶煉廠購進乙材料6000千克。單價為10元/千克,價款為60000元,增值稅稅率為13%,進項稅額為7800元,款項尚未支付,材料已驗收人庫。5)2日,簽發(fā)現(xiàn)金支票1張,從銀
老師,超市進貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實收資本填認繳還是實繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個股東要退股那么按什么給他計算退股應分的股金?另外新人入股又該怎么計算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費開其他公司抬頭,這個能正常報銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請問帶貨達人可以個人開票,然后是商家按勞務報酬申報個稅嗎?
外貿(mào)公司應收款6萬,報關(guān)金額也是6萬,實際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個賬改怎么做?要準備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務報酬我們是按照月份報的收入,但是我下個月還會報。比如我這個月報3萬。下月報3萬。那我們交稅的話,是按照累計嗎?按年累計交嗎?因為他按照月累計是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了
老師你寫的式子我有點看不懂中間50000*2.8%2B?是什么意思
你好,三種東西,三個數(shù)量,三個單價,然后把三種東西的總的不含稅金額相加啊
好的我懂了謝謝老師我等會兒給您好評
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!