你好,計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=10*33900/(1%2B13%)*13%=39000 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:其他貨幣資金 借:銀行存款,?貸:其他貨幣資金
第1題:2019年8月10日,甲公司購(gòu)入原材料-批,取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)24000元返回開(kāi)戶銀行,公司已收到開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的銀行匯票第四聯(lián)(多余款收賬通知)。甲公司編制如下會(huì)計(jì)分錄:1)用銀行匯票結(jié)算材料價(jià)款和增值稅款時(shí):2)收到退回的銀行匯票多余款項(xiàng)時(shí):第2題:2016年12月31日,某企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金短款300元。經(jīng)批準(zhǔn),應(yīng)由出納員賠償180元,其余120元無(wú)法查明原因,由企業(yè)承擔(dān)損失。不考慮其他因素,分別做發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)盤虧和處理盤虧的會(huì)計(jì)分錄。第3題:甲公司購(gòu)入C材料-批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算,應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
甲企業(yè)購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)24000元退回開(kāi)戶銀行,企業(yè)已收到開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的銀行匯票第四聯(lián)(多余款收賬通知)。請(qǐng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為34000元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)16000元退回開(kāi)戶銀行,企業(yè)已收到開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的銀行匯票第四聯(lián)(多余款收賬通知)。企業(yè)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
1.甲企業(yè)購(gòu)入原材料- -批,-共購(gòu)入10噸,每噸含稅單價(jià)為33900元,已知增值稅稅率為13%。已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)20 000元退回開(kāi)戶銀行,企業(yè)已收到開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的銀行匯票第四聯(lián)(多余款收賬通知)。要求:計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
甲公司購(gòu)入原材料一批取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價(jià)款為¥20,000增值稅額為¥3200已用銀行匯票辦理結(jié)算多余款項(xiàng)¥1800退回開(kāi)戶銀行企業(yè)已收到開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的銀行匯票收賬通知單。會(huì)計(jì)分錄
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼