是的,稅負(fù)提高了,對進(jìn)項發(fā)票要求的就沒有那么高了,只是實(shí)際繳納的增值稅增高了
請問老師,我剛接手外帳,想問下,我做賬是不是必須來的進(jìn)項發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開出去的也要這樣嘛?我遇到個問題,客戶要求價格開的高點(diǎn),這樣我不就是利潤高了嗎?我們進(jìn)出不多的?!,F(xiàn)在都是進(jìn)項多,老板也不想繳納稅的!開出去高,那不就是利潤就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
老師,請問,我今年的費(fèi)用已經(jīng)確定了,只是對方還沒有開票,估計要明年才開,如果我暫估入賬時,暫估了進(jìn)項稅(但是實(shí)際不抵扣,收到發(fā)票再抵),會不會有很大風(fēng)險?就是做賬不規(guī)范,但是不影響實(shí)際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做,是因為如果不暫估進(jìn)項的話,我的賬面上的應(yīng)付暫估就有進(jìn)項稅的差異,負(fù)債就和實(shí)際不符了。
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
請問老師,我的銷項是13%的,進(jìn)項是9%和6%,如果我抵扣了進(jìn)項,我的利潤就成負(fù)的了,如果我不抵扣,我增值稅又很高,我怎么把賬調(diào)到增值稅和企業(yè)所得稅都繳納稅款
請問老師,我把稅負(fù)率由3.5%提升到5.6%,對進(jìn)項發(fā)票要求的就沒有那么高了,只是實(shí)際繳納的增值稅增高了,是嗎?
申報個稅經(jīng)營所得的時候,提示:當(dāng)前申報稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報,請前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報,這個要怎么處理哦
老師你好!請問賬套本月進(jìn)項稅額3437.77,本月待認(rèn)證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請問老師,老板拿的培訓(xùn)公司的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票計入哪個科目
老師 你好 請問虧損很大虧損了18萬, 能注銷嗎
老師我看見2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬,上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤分配里了,然后我看那一年申報的財務(wù)報表勾稽關(guān)系不對,那企業(yè)所得稅匯算清繳時有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請報稅,法人的個稅在零申報,沒有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報,那所有的申報表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話過來叫我們把公司收益人做個備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說的跳到另一個頁面,電話溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個陜西公司收益人備案操作流程?。?/p>
這個進(jìn)來多少票主營業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因為工期延時,給甲方的違約金怎么做處理
請問老師,稅務(wù)稽查企業(yè)稅負(fù)率,是不是都是按照全年的稅負(fù)率查?并不是單月份的
是的,是全年的稅負(fù)率,不是單個月份。