借,固定資產(chǎn)40000 貸,以前年度損益調(diào)整40000 借,以前年度損益調(diào)整40000 貸,利潤分配,未分配利潤36000 盈余公積4000 借,待處理財產(chǎn)損溢13000+2600×13000÷20000 累計折舊7000 貸,固定資產(chǎn)20000 應(yīng)交稅費2600×13000÷20000 借,營業(yè)外支出 貸,待處理財產(chǎn)損溢 借,資產(chǎn)減值損失20萬 貸,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20
丁公司為增值稅一般納稅人,2019年1月5日在財產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn),2017年12月購入的一臺設(shè)備尚未入賬,重置成本為30000元,假定丁公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,不考慮相關(guān)稅費及其他因素的影響。請做出丁公司的會計處理。
1、丁公司為增值稅一般納稅人,2×19年3月10日在財產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn),2×18年12月購入的一臺設(shè)備尚未入賬,重置成本為40000元。假定丁公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積,不考慮相關(guān)稅費及其他因素的影響。2、乙公司為增值稅一般納稅人,2×19年12月31日進(jìn)行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為20000元,已計提折舊7000元,購入時增值稅稅額為2600元。3、2×18年12月31日,丁公司的某生產(chǎn)線存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)計算,該機器的可收回金額合計為2300000元,賬面價值為2500000元,以前年度未對該生產(chǎn)線計提過減值準(zhǔn)備。
1、丁公司為增值稅一般納稅人,2×19年3月10日在財產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn),2×18年12月購入的一臺設(shè)備尚未入賬,重置成本為40000元。假定丁公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積,不考慮相關(guān)稅費及其他因素的影響。會計分錄2、乙公司為增值稅一般納稅人,2×19年12月31日進(jìn)行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為20000元,已計提折舊7000元,購入時增值稅稅額為2600元。會計分錄3、2×18年12月31日,丁公司的某生產(chǎn)線存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)計算,該機器的可收回金額合計為2300000元,賬面價值為2500000元,以前年度未對該生產(chǎn)線計提過減值準(zhǔn)備。會計分錄
丙公司為增值稅一般納稅人,2021年12月在財產(chǎn)清查過程中,發(fā)現(xiàn)2019年12月購入的一臺設(shè)備尚未入賬,重置成本為8000元。假定丙公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積,不考慮相關(guān)稅費的影響。丙公司應(yīng)編制如下會計分錄∶(1)發(fā)現(xiàn)時(2)審批后
A公司為增值稅一般納稅人,年末在財產(chǎn)清查過程中,發(fā)現(xiàn)上年購入的一臺設(shè)備尚未入賬,重置成本為10000元。假定該公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積,不考慮相關(guān)稅費及其他因素的影響要求編寫以下會計分錄(1)發(fā)生盤盈2)調(diào)整留存收益
老師您好,我們是餐飲店,別的門店要我們幫他從總部進(jìn)貨,然后給我們錢要怎么做賬
請問老師,把證書給代理記賬公司辦許可用有沒有風(fēng)險?
請問一下,生產(chǎn)企業(yè)購買的固定資產(chǎn)進(jìn)項稅可以抵扣銷售貨物的銷項稅嗎?
辭退員工給的經(jīng)濟(jì)補償金要申報個人所得稅嗎?在哪申報
老師,個體戶定期定額征收個人所得稅(經(jīng)營所得)的稅費怎樣算,比如核定一個月是45000,一個季度是135000,但這個季度開票是29萬多,
江蘇省殘保金申報人數(shù)剛好30人也需要交費嗎?關(guān)鍵是減免性質(zhì)的那個選項還勾選不了
你好,老師,我們的廠房的房東昨天去稅務(wù)局代開了發(fā)票,寫了所屬期2020-2025,分了6張發(fā)票。我們應(yīng)該怎么調(diào)賬???
每個月的工資是不是要在當(dāng)月計提,比如8月的工資計提到8月份,但實際情況是8月發(fā)放的是7月的工資,那個稅申報系統(tǒng)就申報8月發(fā)放的7月的工資,那賬上應(yīng)付職工薪酬借貸方就相差一個月的工資,是這樣的吧?
@樸老師,我們購進(jìn)工具低值易耗品和勞保用品,計入什么科目?領(lǐng)用計入什么科目?請寫一下購進(jìn)和領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
咨詢下:個人出租非住房給企業(yè),租房合同需要交印花稅嗎?