同學(xué)你好 借,原材料60200 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)222 貸,銀行存款
】甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅10200元,乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款22元,全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫。
7日,甲公司從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款9600元,全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫
甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元。乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)218元(其中運(yùn)費(fèi)200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款18元),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫。
1、甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元,乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)200元(運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫
1、甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元,乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)200元(運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?