同學(xué)你好,1、收到通知書時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:零余額賬戶用款額度,230000元,貸:財(cái)政撥款收入,230000元。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,230000元,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,230000元。支付辦公費(fèi)時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,3500元,貸:零余額賬戶用款額度,3500元。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,借:事業(yè)支出,3500元,貸;資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,3500元。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
同學(xué)你好,2、收款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:其他貨幣資金,3000元,貸:經(jīng)營(yíng)收入,3000元。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,借:資金結(jié)存-貨幣資金-其他貨幣資金,3000元,貸:經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,3000元。收到銀行時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,3000元,貸:其他貨幣資金,3000元。預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,借:資金結(jié)存-貨幣資金-銀行存款,3000元,貸:資金結(jié)存-貨幣資金-其他貨幣資金,3000元。
同學(xué)你好,3、購(gòu)買時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:短期投資,50000元,貸:銀行存款,50000元,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。收回時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,52250元,貸:短期投資,50000元,投資收益,2250元。不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
同學(xué)你好,4、銷售產(chǎn)品時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款,10300元,貸:經(jīng)營(yíng)收入,10300元,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,收到貨款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,10300元,貸:應(yīng)收賬款,10300元,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,借:資金結(jié)存-貨幣資金-銀行存款,10300元,貸:經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,10300元。