1)2日辦公室主任張敏出差回來報銷差旅費3500,交回現(xiàn)金500元(預借4000元) 借:管理費用 3500 借:庫存現(xiàn)金 500 貸:其他應收款 4000 2)5日支付董事會費800元,現(xiàn)金支付 借:管理費用 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 3)8日現(xiàn)金購買辦公室辦公用品500元 借:管理費用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 4)10日車間維修領用材料加90元 借:制造費用 90 貸:原材料90 5)18日轉(zhuǎn)賬支付,聘請律師費8000元 借:管理費用 8000 貸:銀行存款 8000 6)25日銀行存款支付應付職工薪酬35600元 借:應付職工薪酬 35600 貸:銀行存款 35600 7)28日銀行本票支付排污費4000元 借:管理費IE有 4000 貸:其他貨幣資金 4000 8)28日轉(zhuǎn)賬支付水電費2600元 借:管理費用 2600 貸:銀行存款 2600 9)30日計提辦公室固定資產(chǎn)折舊費2450元 借:管理費用 2450 貸:累計折舊 2450 10)30日購買印花稅票300元,現(xiàn)金支付 借:稅金及附加 300 貸:銀行存款 300
老師7月交了3個月房租,對方也開了發(fā)票,發(fā)票我這個月沒有認證,這個賬我該怎么做?
如果實發(fā)是6000.社保363,那么申報就是6363.然后個稅和水電費都不管是吧
老師,跟總公司簽勞動合同總公司正常發(fā)放工資,但同時兼子公司的賬務,子公司也需要支付工資,子公司那邊我想直接按3個點扣扣個稅,在子公司人員采集那里也設置為不扣除費用,但工資所得申報那里還是會體現(xiàn)需要扣減5000元的費用,請問這個該怎么設置?
老師,7月有一家銷售額為10000元的對方不要發(fā)票,我們都是7月的銷售額在8月開發(fā)票,所以收入都在8月申報的,我的這個不開票收入可以在8月申報嗎?
老師,我公司車間屋頂改造,花費大約12萬,車間原建筑是租賃的,這次的改造費用應該入什么科目
建筑物安全評估費計入什么科目
一般納稅人銷項和進項月末如何計提
出口報關單及境外客戶的合同商品單位是英尺,但是供應商開具的進項發(fā)票商品單位是米,是否會影響出口退稅?米和英尺是可以相互換算的
老師報個稅顯示這個,是不是不用申報個稅呀
題目說考慮所有因素的修正怎么算出來沒有答案啊