你好,這2000元屬于你們銷貨的價外費用,應(yīng)算作貨價,開13%的貨物發(fā)票。
我們公司A沒有運輸資質(zhì),銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運輸?shù)?,我們公司A代付的錢,小公司C給我們開了電子運輸發(fā)票(發(fā)票零散而且有的沒票)?,F(xiàn)在客戶B又把運輸費付給我們公司A,這運費怎么給對方開發(fā)票?我們沒有運輸資質(zhì)
我們公司A(小私企)找B公司運輸,銷售給C公司貨物,B給我們開了電子發(fā)票(零散開票多次且金額總共才2000元),我們按照電子發(fā)票報銷?,F(xiàn)在客戶C把這2000元補償給我們A,但我們沒有運輸資質(zhì),運輸也不是我們提供的,我們開不了運輸發(fā)票怎么辦?客戶A說他們帳不平
老師請問一下,我們是一家物流運輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進項,但是我們又沒有實體運輸,老板想把進項抵扣,就給別人開了運輸合同,開了運輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個個卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴,有沒有什么好的辦法解決這個問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個體戶可行不,或者有沒有好點的辦法呢? 謝謝老師
1,我們公司是物流運輸公司,我們和A公司簽訂運輸合同取得運輸收入(銷項),又和B公司簽訂運輸合同取得運輸成本(進項),那么,我們公司交的印花稅是按運輸收入(銷項)來交,還是按運輸收入(銷項)和運輸成本(進項)合計金額來交印花稅?2,公司買了兩個掛車,價值一百多萬,找融資租賃公司借款,融資租賃公司把款付給賣車公司,我們在按月付給融資租賃公司(分36期還完),全部還完是融資租賃公司才開發(fā)票給我們,還款中的利息費用,我們在做匯算清繳時需要調(diào)增,還是不調(diào)?
請問一下老師,我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
老板和股東出行的機票和住宿老板要求計入差旅費里,但是看出行地點應(yīng)該是游玩,可以計入差旅費嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計入差旅費問題大嗎
老師您好,老板和股東兩個人出行的機票和住宿票可以做到差旅費里嗎?老板不想做到福利費里做到福利費里好像要交個稅的是嗎
我單位有個員工被裁,支付2萬離職補償金,個稅申報免稅收入那填不了,這種情況應(yīng)該交稅嗎?不是本地社平工資3倍以內(nèi)免稅嗎?
我本人在領(lǐng)失業(yè)保險,如果做了個稅申報,會不會影響我領(lǐng)失業(yè)保險
現(xiàn)金流量表里面的購買固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金,是哪些科目計算出來的?
老師好,我們是一家剛投產(chǎn)的制造業(yè)企業(yè),4月份開始試生產(chǎn)并有了少量的貨物出售,但因為那時沒有開票和收款,老板不讓報稅,我和老板說了要按實際發(fā)貨節(jié)點確認收入并報稅,但老板依舊不聽,一直到現(xiàn)在都沒有報過,該怎么辦呢?出庫單和貨運單日期都是4月開始的
一般納稅人公司出租房屋,要給客戶開水電費,請問水費發(fā)票稅率是多少?
老師好,我們是一家剛投產(chǎn)的制造業(yè)企業(yè),4月份開始試生產(chǎn)并有了少量的貨物出售,但因為那時沒有開票和收款,老板不讓報稅,我和老板說了要按實際發(fā)貨節(jié)點確認收入并報稅,但老板依舊不聽,一直到現(xiàn)在都沒有報過,該怎么辦呢?出庫單和貨運單日期都是4月開始的
甲公司正在編制2025年各季度銷下季度收向25%,售預(yù)算。銷售貨款當季度收回70%,)D下下季度收向5%。)2025年初應(yīng)收賬款余額3000萬元其中,2024年第三季度的銷售形成的應(yīng)收賬款為600萬元,第四季度銷售形成的應(yīng)收賬款為2400萬元。第度收X5%2025年第一季度預(yù)計銷售收入6000萬元。2025年第一季度預(yù)計現(xiàn)金收入是()萬元A6600B6800C5400D7200
分公司現(xiàn)在要注銷,負債需要總公司承擔,那分公司注銷時,掛的應(yīng)付賬款如何清零呢?
那我們不就虧了這部分增值稅么?我們也沒有運費的進項發(fā)票
這部分增值稅,一般納稅人可以作為進項抵扣。
是虧了這部分增值稅。