你好,這2000元屬于你們銷貨的價(jià)外費(fèi)用,應(yīng)算作貨價(jià),開13%的貨物發(fā)票。
我們公司A沒有運(yùn)輸資質(zhì),銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運(yùn)輸?shù)?,我們公司A代付的錢,小公司C給我們開了電子運(yùn)輸發(fā)票(發(fā)票零散而且有的沒票)?,F(xiàn)在客戶B又把運(yùn)輸費(fèi)付給我們公司A,這運(yùn)費(fèi)怎么給對(duì)方開發(fā)票?我們沒有運(yùn)輸資質(zhì)
我們公司A(小私企)找B公司運(yùn)輸,銷售給C公司貨物,B給我們開了電子發(fā)票(零散開票多次且金額總共才2000元),我們按照電子發(fā)票報(bào)銷?,F(xiàn)在客戶C把這2000元補(bǔ)償給我們A,但我們沒有運(yùn)輸資質(zhì),運(yùn)輸也不是我們提供的,我們開不了運(yùn)輸發(fā)票怎么辦?客戶A說他們帳不平
1,我們公司是物流運(yùn)輸公司,我們和A公司簽訂運(yùn)輸合同取得運(yùn)輸收入(銷項(xiàng)),又和B公司簽訂運(yùn)輸合同取得運(yùn)輸成本(進(jìn)項(xiàng)),那么,我們公司交的印花稅是按運(yùn)輸收入(銷項(xiàng))來交,還是按運(yùn)輸收入(銷項(xiàng))和運(yùn)輸成本(進(jìn)項(xiàng))合計(jì)金額來交印花稅?2,公司買了兩個(gè)掛車,價(jià)值一百多萬,找融資租賃公司借款,融資租賃公司把款付給賣車公司,我們?cè)诎丛赂督o融資租賃公司(分36期還完),全部還完是融資租賃公司才開發(fā)票給我們,還款中的利息費(fèi)用,我們?cè)谧鰠R算清繳時(shí)需要調(diào)增,還是不調(diào)?
請(qǐng)問一下老師,我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
有個(gè)問題求幫忙,我們公司有個(gè)新客戶,貨物運(yùn)輸找了我們其中一家老客戶幫忙,用他們的運(yùn)輸賬號(hào)優(yōu)惠很大,這家老客戶他們名下這個(gè)運(yùn)輸賬號(hào)每個(gè)月數(shù)量很大,我們只占小部分,我們是把款轉(zhuǎn)給個(gè)人,但是這個(gè)人是這家老客戶的,這個(gè)人名下還有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在就是我們收不到發(fā)票,老客戶都是運(yùn)輸公司月結(jié)開總金額發(fā)票給他們,對(duì)方也不愿意給分割單和運(yùn)輸發(fā)票復(fù)印件,我這筆款給可以正常做賬稅前扣除?
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會(huì)付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個(gè)會(huì)有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄啊?
那我們不就虧了這部分增值稅么?我們也沒有運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
這部分增值稅,一般納稅人可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣。
是虧了這部分增值稅。