同學(xué)你好 借,銀行存款11.3 貸,其他業(yè)務(wù)收入10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項1.3

1.事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,通知已下達(dá)授權(quán)額度600萬元;支付甲項目研究300萬元。2.事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)300萬元,其中專項用于乙項目的收入200萬元,已存入銀行:發(fā)生技術(shù)服務(wù)支出230萬元,其中乙項目支出150萬元,用銀行存款支付。3.事業(yè)單位非獨(dú)立核算的復(fù)印室增值稅稅率13%,購買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的1萬元材料用于復(fù)印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價7萬元,已存入銀行,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
事業(yè)單位非獨(dú)立核算的復(fù)印室增值稅稅率13%,購買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的1萬元材料用于復(fù)印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價7萬元,已存入銀行,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
會計分錄題1、以銀行存款購入原材料一批,價款10萬,增值稅1.3萬,材料已經(jīng)驗收入庫。2、期末無形資產(chǎn)賬面價值100萬,可收回金額95萬,發(fā)生減值。3、取得長期借款100萬元,已經(jīng)存入銀行。4、以銀行存款償還前欠貨款10萬元。5、以前已經(jīng)確認(rèn)的壞賬3萬元被重新收回。6、以銀行存款100萬購入股票,作為交易性金融資產(chǎn)。7、月末將本月發(fā)生的“管理費(fèi)用”10萬元轉(zhuǎn)入“本年利潤”。8、開出一張商業(yè)承兌匯票抵償前欠貨款10萬元9、計算應(yīng)繳納的所得稅為100萬元。10、利潤分配時,按凈利潤300萬的10%提取法定盈余公積。11、12月1日以銀行存款480萬元購入乙企業(yè)股票作為交易性金融資產(chǎn)。12、12月5日預(yù)收乙企業(yè)商品款款10萬,存入銀行。13、月末攤銷無形資產(chǎn)2萬元。14、12月15日以銀行存款支付廣告費(fèi)5萬元。15、12月20日,現(xiàn)金支付李明出差預(yù)借差旅費(fèi)0.5萬元。16、12月25日企業(yè)采購原材料,貨款10萬元,增值稅1.3萬元,材料已經(jīng)驗收入庫,價款已經(jīng)支付。
事業(yè)單位非獨(dú)立核算的復(fù)印室對外提供服務(wù)獲得收入10萬元,增值稅1.3萬元,款項已存入銀行,購買非自用材料6萬元,增值稅0.78萬已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的2萬元材料。
(3)10日非獨(dú)立核算的復(fù)印室對外提供服務(wù)獲得收入10萬,增值稅1.3萬元??铐椧汛嫒脬y行。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答