您好,若能明確,是可以考慮對(duì)沖
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬(wàn)左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬(wàn)其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人賬戶和公司賬戶有往來(lái)款。 賬上現(xiàn)在她個(gè)人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費(fèi)等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個(gè)其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒(méi)有發(fā)票呢,我怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,有筆其他應(yīng)付款-老板,這個(gè)長(zhǎng)期掛賬了,然后公戶這錢已經(jīng)做業(yè)務(wù)用了,此時(shí)可不可以把這筆賬轉(zhuǎn)為實(shí)收資本成為法人的認(rèn)繳金額呢?比如法人認(rèn)繳金額200,其他應(yīng)付款180,那么把這筆轉(zhuǎn)為實(shí)收資本180,并去工商備案可以嗎?戶里并沒(méi)有錢
老師好!請(qǐng)問(wèn):會(huì)計(jì)賬簿中掛著很多其他應(yīng)收款,這些其他應(yīng)收款是因?yàn)榻ㄖ局Ц读撕芏鄾](méi)有發(fā)票的人工費(fèi)用,是基本戶以備用金的形式轉(zhuǎn)入從出納的個(gè)人賬戶在支付出去的,請(qǐng)問(wèn),這些其他應(yīng)收款后期會(huì)對(duì)出納個(gè)人造成什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)公司其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目掛賬很大,怎么辦呢?其他應(yīng)收款這么大是因?yàn)殡娚趟螐幕緫艮D(zhuǎn)賬至法人賬戶,再分配出去形成收入,收入有繳稅,但實(shí)則這筆其他應(yīng)收款是周轉(zhuǎn)金,怎么處理呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
如何進(jìn)行對(duì)沖?總公司應(yīng)收款多,分公司應(yīng)付款多,報(bào)表合并就對(duì)沖了?
您好,直接對(duì)沖是不規(guī)定的,刷單業(yè)務(wù)是需要紅字沖回收入成本
意思就是這部分不交稅?怎么寫(xiě)分錄呢?轉(zhuǎn)到法人做的賬是 借:其他應(yīng)收款 貸銀存
您好,若您為了簡(jiǎn)化處理,就真正過(guò)一遍資金,其他應(yīng)付款支付,其他應(yīng)收款收回
總分公司之間獨(dú)立核算做賬的,增值稅及附加稅單獨(dú),只有企業(yè)所得稅匯總的,年報(bào)是不是只能手動(dòng)做,然后將其他應(yīng)收應(yīng)付沖了?
您好,是的,有內(nèi)部交易也得抵消