你好 你2月份的時候 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費等? 等到3月 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 現(xiàn)在退回 借:銀行存款 貸:稅金及附加/應(yīng)交稅費
9印花稅多繳納了50元,月12月做了抵減10月11月印花稅,已經(jīng)在稅務(wù)局辦理了抵減,分錄應(yīng)該怎么做?
1月2月的印花稅,計提借,管理費印花稅,貸,應(yīng)收稅費印花稅,繳費,借 應(yīng)交稅費,印花稅,貸 銀行。4月份減半征收退回800元。應(yīng)該怎么做分錄
2月 ,多計提印花稅6000元,3月 ,多交印花稅6000元,六稅兩費減免,現(xiàn)在稅務(wù)局退回印花稅6000元,這個分錄是怎么做
老師,根據(jù)稅務(wù)局“六稅兩費”政策,退回企業(yè)所屬期1月份多計提多繳納的稅費(50%),該怎么做會計分錄?多計提:借 營業(yè)稅金 -5 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 -5 收到退回款 :借 銀行存款 5 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 5
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會計分錄?2020年12月的出賬是 計提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進項嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當中嗎?
這個課又筆記?在哪兒下載
老師,選項B為啥錯誤?