?你好;? ?這個(gè)是借方余額? 是可能 你們多繳納了增值稅產(chǎn)生了借方余額? 也可能是你們留抵進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?在借方 放著以后留抵??
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額表示什么? 三個(gè)都有余額該怎么做?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額表示什么 借方表增加還是減少
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 借方余額表示什么
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方余額表示什么。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示什么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣(mài)建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
老師 我可能做一直做錯(cuò)了這分錄, 所以累計(jì)下來(lái)的數(shù)字,我實(shí)際每個(gè)月都按照稅負(fù)繳納稅款的,然后我每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我就根據(jù)這個(gè)月實(shí)際繳的金額做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3萬(wàn)。次月繳納我都沖減了應(yīng)交增值-未交增值稅科目??梢赃@樣持續(xù)一年發(fā)現(xiàn)這轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 一直是這樣滾動(dòng)這、
就是一直在滾動(dòng)這 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。余額。第一條我發(fā)錯(cuò)了。是轉(zhuǎn)出未交增值稅余額。不是未交增值稅。剛剛說(shuō)錯(cuò)了
?你好 ;? ? 做錯(cuò)了。 你去找下你的? ?申報(bào)表增值稅 出來(lái)對(duì); 看? ? ?是不是一致的金額? ?
就因?yàn)椴皇堑?我在找原因。那該怎么調(diào)整呢。
?你好; 那你就得一個(gè)月 一個(gè)月賬上與申報(bào)表對(duì)了 。? 核對(duì)清楚找到原因才能判斷怎么調(diào)整哦 ; 你還得寫(xiě)調(diào)整報(bào)告表的? ?
我已經(jīng)知道 我報(bào)表中增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都是吻合的 因?yàn)橹安欢?,?wèn)過(guò)老師說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交(就是當(dāng)月算出要繳納稅費(fèi)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、次月繳納。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。那么一年滾動(dòng)累計(jì)就出現(xiàn)了交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交(余額) 現(xiàn)在想沖了怎么平呢。純屬一開(kāi)始就為了結(jié)轉(zhuǎn)這分錄才做這筆的
?你好;? ? ?去 把之前分錄紅沖了。? 這些不涉及損益科目 ; 你直接紅沖了。 然后分別去結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?
老師可以每月不結(jié)轉(zhuǎn)直接沖掉 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款嗎
這錯(cuò)在什么地方呢 ,這數(shù)字就是下月15號(hào)前實(shí)際繳納的數(shù)字,不改這樣做嗎
你好;? ?你要結(jié)轉(zhuǎn)哈; 不然你 明細(xì)科目 都不平的; 你 把所有明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借貸方去? 處理??
現(xiàn)在可以按照年來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?全年的?到12月做一筆,還是反過(guò)賬 每個(gè)月做,是不是靳向大于銷(xiāo)項(xiàng)不做
?你好; 按月結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 建議你按月做;? ? ?