同學你好 直接打款就可以
老師,假設我有一個完全控股的A公司,A公司投資B公司占股50%,當年B公司實現(xiàn)稅后凈利100萬,B公司給A公司分紅50萬元,這50萬元需要繳納所得稅嗎?
有一個公司A投資我們公司B,A只占股10%,那么我們B公司給A公司分紅的時候這個錢需要繳納企業(yè)所得稅嗎? 如果A公司占股50%實施控制的話,那么我們B公司給A公司分紅的時候也需不需要繳納企業(yè)所得稅呢? B公司分紅的時候怎么做賬呀?
老師,我們用A公司投資的B公司,B公司盈利了100萬,這個時候交完企業(yè)所得稅還剩下975000元,這975000元我想交給A公司,怎么打款給A公司呢?
老師A公司投資一家B新公司,投資資金70萬,然后B公司獨立運營。A公司是B公司的全資股東,B公司本季度盈利了30萬,交完企業(yè)所得稅7500,還有292500。以怎樣的形式交給A公司200000元,A公司收到這20萬元還需要繳納什么稅款呢?
老師您好,A公司控股B公司,B公司盈利了,B公司交完企業(yè)所得稅的情況下,分紅給A公司,A公司這邊收到了這筆款,用不用繳納企業(yè)所得稅
老師,我剛?cè)ヒ患夜荆覀兪亲雎糜蔚谌狡脚_,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務,代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
打款備注寫什么?交回A公司還,A公司還要交企業(yè)所得稅嗎?
同學你好 這個是分紅還是撤資呀 分紅吧
B公司盈利了,B公司能直接分紅嗎?A是b公司的股東。
可以的 股東大會通過了就可以分紅
B公司直接分紅打給誰呢?
這個是打給B公司的股東
B公司的股東就是A公司,那要怎么打呢?
直接打款就可以了哦
您的意思是B公司拿著975000元,先按照分紅975000*20%=195000交納完分紅個稅,再打給A公司嗎?
同學你好 分紅給公司不交稅的
那B公司這975000要怎么拿出來呢?怎么操作合規(guī)呢?
銀行直接打款就可以了 只要賬上有這個利潤就可以
您的意思是這975000直接打給A公司就可以了嗎?
同學你好 嗯 這個分紅直接打款就可以了
B公司把這975000打給A公司,打款備注寫什么呢?A公司怎么樣才能把這975000分給股東呢?老師
這個就是分紅哦 備注分紅 A公司分紅給股東,股東是自然人要代扣代繳20%個稅
A公司拿到這975000元,要不要再用A公司交一遍企業(yè)所得稅,然后再代扣代繳20%分紅個稅給股東呢?
同學你好 這個分紅給公司不交 分紅給個人才交