你好,肯定是做了,不然她銀行賬怎么平,你從銀行日記賬查起,看她憑證里對(duì)方科目記到哪兒了?沒(méi)有沖計(jì)提的賬
我在1月份計(jì)提了社保,實(shí)際上沒(méi)有繳納,但是計(jì)提的個(gè)人部分,發(fā)放工資時(shí),從個(gè)人上面扣除了,這個(gè)應(yīng)該怎么說(shuō)?
老師,員工7月開(kāi)始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒(méi)有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
單位繳納社保,會(huì)計(jì)就計(jì)提了,一直掛在上面,實(shí)際每個(gè)月都銀行繳納了,她沒(méi)做這筆繳納的分錄,現(xiàn)在怎么處理?我才接手的就計(jì)提,但是每個(gè)月肯定是繳納了
你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說(shuō),應(yīng)該扣的個(gè)人部分,也是單位繳納,這樣社保的會(huì)計(jì)分錄是:計(jì)提借:管理費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬-社保, 繳納借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行 我的問(wèn)題來(lái)了,就是其他應(yīng)付在借方這是不是個(gè)人部分在賬上掛著呢?還有員工的實(shí)發(fā)工資是5000個(gè)人不算,按六千的基數(shù)繳納社保,個(gè)人扣款部分應(yīng)該是666元,這樣會(huì)繳納個(gè)稅嗎?
老師好!我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過(guò)了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒(méi)有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒(méi)有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對(duì)來(lái)年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢?我是小白一個(gè)
老師,站在設(shè)立分公司的老板的角度來(lái)看,有什么好處
物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)放到應(yīng)收賬款—物業(yè)費(fèi),轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要設(shè)立二級(jí)科目嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi)?呢
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問(wèn)題
公戶給其他不是公司的人個(gè)人打款 借款 這個(gè)必須當(dāng)年要還回來(lái)么 還不回來(lái)咋辦
老師 請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)公司經(jīng)濟(jì)適用房要交印花稅產(chǎn)權(quán)-轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司之間編制關(guān)聯(lián)交易表,根據(jù)科目余額表編制嗎?怎么編才能保證不落下?
老師,小微企業(yè),機(jī)械租賃發(fā)票,有開(kāi)專票的和開(kāi)普票的,有沒(méi)有教填申報(bào)表視頻的?
老師,母子公司和總分公司有什么區(qū)別
老師我是新手會(huì)計(jì),問(wèn)下12月記賬憑證錄完,下一步都做啥怎樣到1月
包工頭給工地供材料去代開(kāi)發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開(kāi)嗎?還是隨便哪個(gè)稅務(wù)局代開(kāi)都行?