你好計(jì)算可以參考:木箱單價(jià)37000/200
購買包裝木箱200,企業(yè)開出支票價(jià)稅合計(jì)37000,已經(jīng)驗(yàn)收入庫。老師單價(jià)沒有給,單價(jià)是用期初的嘛?
在本市購買包裝木箱200取得普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為37000,木箱已填制收料單,老師這里木箱單價(jià)是多少
1.光明公司是一家木制品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),從事木地板的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售,同時(shí)從事筷子生產(chǎn)經(jīng)營。2019年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(計(jì)算過程及結(jié)果保留兩位小數(shù))(1)本月銷售自產(chǎn)豪華木地板50000平方米,單價(jià)每平方米290元,開具增值稅專用發(fā)票,另外收取包裝費(fèi)11.17萬元(開具普通發(fā)票):本月另收取逾期未退的木地板包裝箱押金為5.34萬兒。(2)將自產(chǎn)型木地板1000平方米川于自己的辦公室裝修,3000平方米用于獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工,賬面成本合計(jì)170000元。該型地板沒有同類銷售價(jià)格。(3)將自產(chǎn)B型號(hào)木地板2000平方米無償提供給某房地產(chǎn)公司,用來裝修該房地產(chǎn)公司的樣板間供客戶參觀,B理地板的賬而成本為180000元;出廠不含稅售價(jià)為每平方米160元。(4)將進(jìn)口的橡木加工成E型木地板,本月銷售取得價(jià)稅合計(jì)824000兀:部分橡木做成工藝品銷售,取得價(jià)稅合計(jì)521000元o(5)用部分原木的尾料加工成一次性木筷10000箱對(duì)外銷售,單箱不含稅售價(jià)50元;用進(jìn)口橡木加工成高檔筷子800箱,單箱不含稅售價(jià)180元,本月兩種型號(hào)的筷子全部銷售給某貿(mào)易公司
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)銷售各種木制品。企業(yè)取得的增值稅抵扣 憑證均在本月通過認(rèn)證并在當(dāng)月申報(bào)抵扣,本期購進(jìn)的原木當(dāng)月均已生產(chǎn)領(lǐng)用。假設(shè) 2021 年 7 月該公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)向個(gè)人收購自產(chǎn)原木一批,收購發(fā)票注明價(jià)款 500000 元;(2)向木材公司購進(jìn)原木一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 400000 元、稅額 40000 元;(3)因管理不善,材料倉庫被盜,收購的部分原木發(fā)生損失,原 木賬面成本 60000 元,損失原木已按 10%扣除率計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額;(4)零售給居 民個(gè)人木制品一批,價(jià)稅合計(jì) 22600 元;(5)代銷商發(fā)來本月代銷木制品的代銷清單, 當(dāng)月代銷收入價(jià)稅合計(jì) 791000 元,代銷貨款尚未收到;(6)當(dāng)月銷售給經(jīng)銷商木制 品不含稅銷售額共計(jì) 900000 元。問 2021 年 7 月:1、該公司銷項(xiàng)稅額是多少元?2、 該公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元?3、該公司應(yīng)納增值稅多少元? 列式計(jì)算
老師,安全月活動(dòng)支出中有一項(xiàng)是安全競(jìng)賽答題,給員工發(fā)放的獎(jiǎng)品開具專票,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?
老師 剛進(jìn)一家公司,之前憑證只有發(fā)票和付款單,這樣我接手有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
工商年報(bào),哪些信息可以公開,哪些信息不可以公開?員工人數(shù)需要公開嗎?
母公司a名下有一家全資子公司b,b公司名下有土地現(xiàn)籌建工廠,a公司簽訂了這塊土地上工廠工程建設(shè)的合同,已簽約。 簽約后發(fā)生業(yè)務(wù):b公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給了c公司,由c公司進(jìn)行后續(xù)建設(shè),建設(shè)完畢后以b評(píng)估價(jià)值對(duì)a公司進(jìn)行入股,屆時(shí)b公司重新回到a公司作為全資子公司,c公司成為a公司股東。 現(xiàn)在問題是,a公司喪失了土地和廠房的所有權(quán),在不變更已簽約的工程建設(shè)合同主體的情況下,怎么處理這個(gè)合同款比較合適。
老師,結(jié)息的會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師,我想問一下,小規(guī)模公司成立之后,一共開出去票30萬,開進(jìn)來是28萬 如果2025年7月份到九月份的這個(gè)季度,再要開出去五萬的票。沒有開進(jìn)來的,可以嗎
小規(guī)模目前季度免稅是多少 比如按照13%進(jìn)來50萬 開出去60萬 需要繳納多少稅 按時(shí)百分之幾繳納
老師這是什么意思,,,
老師,我問下我們公司有筆不開票收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。我要繳增值稅是不是按13%的稅額從這筆收入里減出來?
公司購置車輛的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎?