無票收入不需要交增值稅吧?需要,
老師企業(yè)被查有一筆19年收入調(diào)增,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣只改企業(yè)所得稅匯算清繳主報(bào)表,與年報(bào)利潤(rùn)表就可以是吧?資產(chǎn)負(fù)債表不需要改動(dòng)是吧?
營(yíng)業(yè)外收入不需要交增值稅吧?只需要交所得稅吧?
無票收入不需要交增值稅吧?只需要交企業(yè)所得稅吧?
老師,我們有筆錢轉(zhuǎn)出去,沒有發(fā)票,這個(gè)要交企業(yè)所得稅,那增值稅不需要交吧?
老師,應(yīng)收賬款不開票,得確認(rèn)收入吧,無票收入交增值稅,交企業(yè)所得稅嗎,謝謝老師
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
工商年報(bào),2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報(bào) 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長(zhǎng)期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財(cái)報(bào)年報(bào)的哪一格,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師:請(qǐng)問一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對(duì)嗎
老師請(qǐng)問一下,老板新注冊(cè)的公司前面申請(qǐng)了增值附加稅0申報(bào)。請(qǐng)問現(xiàn)在5月份申請(qǐng)的是個(gè)人所得稅嗎。
請(qǐng)問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個(gè)模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費(fèi)用對(duì)吧
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個(gè)月都要還貸款,這個(gè)要怎么去做賬呢?
只需要交企業(yè)所得稅吧? 不是
那無票收入怎么做賬呢?
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--無票收入
借:銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--無票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
那這個(gè)無票收入交增值稅的時(shí)候,增值稅從哪來呢?怎么做賬
一般納稅人的話,填寫在附表1里面
這個(gè)增值稅還是需要帶著是嗎?小規(guī)模???
我們是小規(guī)模
小規(guī)模是自己加進(jìn)去的,謝謝
無票收入指的是不開票收入,一般是付款人不需要發(fā)票.繳稅一般是因?yàn)橛辛藨?yīng)稅收入才要繳稅,這個(gè)收入并不會(huì)因?yàn)椴婚_發(fā)票就不存在了,也不是因?yàn)殚_發(fā)票才繳稅.所以無論開不開發(fā)票,都不會(huì)影響應(yīng)稅收入的事實(shí)存在.所以對(duì)于不開票收入,應(yīng)當(dāng)與開票收入一樣進(jìn)行正常核算且繳稅.
無票收入指的是企業(yè)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為未開具發(fā)票的不含增值稅收入.無票收入,只是形式上沒有開具發(fā)票,但是收入確認(rèn)的實(shí)質(zhì)和其他類型的收入是一樣的,必須符合收入確認(rèn)的條件.
那現(xiàn)在小規(guī)模免稅的話,是不是就不需要貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅了?
你好,普票是的,謝謝
但是專票就不是的了,謝謝
請(qǐng)問還有什么可以幫您