你好! 借應(yīng)付職工薪酬56500 貸主營業(yè)務(wù)收入100*500=50000 應(yīng)交增值稅…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50000*13%=6500 借生產(chǎn)成本70*500*1.13=39550 管理費用30*500*1.13=16950 貸應(yīng)付職工薪酬56500
黃河公司向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)的電飯煲作為福利,該產(chǎn)品的成本為每臺350元,共有行政人員20人,每臺計稅價格為500元,增值稅稅率13%,計入該公司應(yīng)負(fù)職工薪酬的金額為多少元。
第三題:企業(yè)以其生產(chǎn)的電飯煲作為職工福利發(fā)給每位職工,每臺電飯煲成本350元,售價500元,增值稅率13%,企業(yè)共有職工100人,70人為生產(chǎn)人員,30人為管理人員。編制發(fā)放非貨幣福利及其分配的會計分錄。
彩虹公司為小家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工300名,其中200名為生產(chǎn)工人,100名為管理人員。2019年2月公司以其生產(chǎn)的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該電暖器每臺售價800元,成本為500元,公司適用的增值稅率為13%。編制會計分錄
3.昌達(dá)公司是一家電器制造業(yè)企業(yè),適用的增值稅稅率為 13%。該公司共有職工 560名,其 中直接生產(chǎn)工人 500 名,總部管理人員 60 名。2021年4 月6日,公司決定以其生產(chǎn)的產(chǎn)品 作為節(jié)日福利發(fā)放給每名職工。每臺產(chǎn)品的售價為1萬元、單位生產(chǎn)成本為 0.8 萬元,己開 具了增值稅專用發(fā)票?!秵挝唬喝f元)~ (1)分別計算生產(chǎn)工人、管理人員的職工薪酬:? (2〕編制計提非貨幣性福利的分錄,~ e (3)編制發(fā)放非貨幣性福利的分錄。!
甲企業(yè)將本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品500件作為國慶節(jié)福利發(fā)放給職工,產(chǎn)品單位成本300元,公允價值500元,增值稅率13%;本單位共有職工500人,其中車間生產(chǎn)工人350人,車間管理人員20人,銷售人員30人,廠部管理人員100人。
老師好,用殘疾人的話需要在哪里去申報
上午好!老師,自己公司開發(fā)好的產(chǎn)品把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給b公司(備案),開發(fā)過程中的材料庫入研發(fā)費用嗎?開發(fā)后的試生產(chǎn)產(chǎn)品材料費用應(yīng)該怎樣入賬?謝謝
母公司是國外公司,子公司是國內(nèi)公司。子公司利潤分配給母公司時,不需要繳納稅金了吧?
公司出差加油的油票可以抵扣稅嗎?
老師,請教個問題 就是我們公司和對方簽署了個團(tuán)建活動合同 就是公司先預(yù)付給對方70% 剩下的尾款等活動結(jié)束再支付 我們安排行政人員用手里的備用金來結(jié)尾款然后再進(jìn)行報銷 這樣是否可行呢
3個人買社保,問客戶要不要報工資,客戶說ab報工資c不用,,結(jié)果b三翻四次說不買社保,又回頭買,搞得我工資踢了沒報回來(前7個月沒報),,剩a在報工資,b這個月不買社保,踢工資的時候發(fā)現(xiàn)沒得踢,我就和客戶說現(xiàn)在沒人報工資了,報法人好嗎?客戶說好。。結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)a是要報工資的[捂臉]話已經(jīng)說出去了
我的頭也是大了,給供應(yīng)商打款,要在金蝶智慧記系統(tǒng)、老會計自制E表、來貨單據(jù)、供應(yīng)商群發(fā)過來的對賬單,四合一對完,再把來貨單據(jù)、所開發(fā)票打印貼在一塊 財務(wù)再月中打款給供應(yīng)商。老師是這樣的流程不?戓者有更簡便的方法不?
建筑行業(yè)預(yù)繳 增值稅申報表出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么申報
基本戶和一般戶之間可以互相轉(zhuǎn)賬嗎
老師,請問一下有沒有勞動合同的模板哇,主要有員工不愿意買保險,所以的簽個合同,謝謝