你好 2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款 借:在建工程,貸:原材料 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?

2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設(shè)備已收到并交付安裝。(2)設(shè)備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領(lǐng)用甲材料2000元。(4)設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收設(shè)備達到可使用狀態(tài)并交付使用。
根據(jù)下列業(yè)務(wù),編制會計分錄:2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設(shè)備已收到并交付安裝。(2)設(shè)備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領(lǐng)用甲材料2000元。(4)設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收設(shè)備達到可使用狀態(tài)并交付使用。4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元
根據(jù)下列業(yè)務(wù),編制會計分錄:2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設(shè)備已收到并交付安裝。(2)設(shè)備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領(lǐng)用甲材料2000元。(4)設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收設(shè)備達到可使用狀態(tài)并交付使用。4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元
根據(jù)下列業(yè)務(wù),編制會計分錄:2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設(shè)備已收到并交付安裝。(2)設(shè)備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領(lǐng)用甲材料2000元。(4)設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收設(shè)備達到可使用狀態(tài)并交付使用。4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元
ABC公司于1月10日購入一臺需安裝的設(shè)備,用銀行存款支付下列款項:設(shè)備買價200000元,增值稅26000元;運費價款3000元,稅額270元;保險費價款2000元,稅額120元。安裝過程中領(lǐng)用原材料2500元。1月20日,設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。(1)購入設(shè)備時(2)安裝設(shè)備(3)設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費—簡易計稅?還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點,老板頭疼加多少稅點才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標識標牌,制作好標牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費還是,設(shè)計服務(wù)-制作服務(wù)費 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項目需要先申請外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營安裝操作嗎
個人所得稅只需要按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報后發(fā)票總額度還是19萬,這個不是申報完后會自動提升嗎?
老師你好,采購每個月整理發(fā)票與采購合同給到財務(wù)的作用是什么呀?
請問老師受脅迫簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議能否撤銷?