您好 應(yīng)該入工程施工-間接費(fèi)-福利費(fèi)
1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會計,只做內(nèi)賬,外賬請有人做我想問問有關(guān)公司的費(fèi)用報銷我要怎么做?2、費(fèi)用報銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報銷單上單上有幾天的報銷費(fèi)用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫?我不會填記賬憑證,實在是理不清那個借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫?
工程項目上拿來報銷的電子發(fā)票,一張明細(xì)寫的是油和面粉,還有一張寫的是生活用品。這個應(yīng)該入工程施工-間接費(fèi)底下哪個明細(xì)科目呢?
某項目部2015年8月份發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付工地燃料費(fèi)2600元,支付勞保用品修理費(fèi)500元,增值稅進(jìn)項稅額共計為496元(2)計提工地現(xiàn)場固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5000元(3)根據(jù)工資分配表。應(yīng)付項目部管理人員工資55000元(4)報銷項目管理人員差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付(5)領(lǐng)用一次性攤銷的工具300元,勞?,F(xiàn)金100元(6)交通班車領(lǐng)用油料1300元(7)本月該施工單位工程項目資料如下表所示(單位:元)工程類別工程項目直接成本其中:人工費(fèi)成本鐵路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大橋60000046000104線路50000032000要求:(1)根據(jù)上述資料,編制間接費(fèi)用發(fā)生的會計分錄。(2)登記“施工間接費(fèi)用明細(xì)帳”,并結(jié)出發(fā)生額和余額。根據(jù)上述資料分配施工間接費(fèi)用,編制分配的相關(guān)會計分錄。
某項目部發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付工地燃料費(fèi)2600元,支付勞保用品修理費(fèi)500元,增值稅進(jìn)項稅額共計為496元(2)計提工地現(xiàn)場固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5000元(3)根據(jù)工資分配表。應(yīng)付項目部管理人員工資55000元(4)報銷項目管理人員差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付(5)領(lǐng)用一次性攤銷的工具300元,勞?,F(xiàn)金100元(6)交通班車領(lǐng)用油料1300元(7)本月該施工單位工程項目資料如下表所示(單位:元)工程類別工程項目直接成本其中:人工費(fèi)成本鐵路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大橋60000046000104線路50000032000要求:根據(jù)上述資料,(1)編制間接費(fèi)用發(fā)生的會計分錄。(2)登記“施工間接費(fèi)用明細(xì)帳”,并結(jié)出發(fā)生額和余額。(3)根據(jù)上述資料分配施工間接費(fèi)用,編制分配的相關(guān)會計分錄。
您好,老師,我們是傳媒公司,直播帶貨、探店等。我們公司每天都有員工出去探店,就是哪家店的東西好吃,員工點(diǎn)些吃的,讓同事幫拍攝,介紹下這店的美食等。但是是免費(fèi)的,沒有收入的,員工開自己車出去探店,按公里數(shù)報銷油費(fèi)。每個月底一齊寫報銷單過來報銷,這個去探店吃東西的費(fèi)用和報銷油費(fèi),應(yīng)該放到什么明細(xì)科目呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?