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老師你看我這操作的就抵退稅步驟對(duì)吧,我看是2020年的就抵稅額,我們這公司沒有業(yè)務(wù)這兩年裙所以一直有1千多的就抵稅額沒抵扣。這是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的我就直接提交了,對(duì)吧

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老師你看我這操作的就抵退稅步驟對(duì)吧,我看是2020年的就抵稅額,我們這公司沒有業(yè)務(wù)這兩年裙所以一直有1千多的就抵稅額沒抵扣。這是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的我就直接提交了,對(duì)吧
2022-04-26 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-26 10:34

是的,直接點(diǎn)提交就可以了

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2022-04-26 10:38

提交了 老師 謝謝老師

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2022-04-26 10:41

這樣就給退稅啦,那我收到稅款退的,那做賬是不是沖減之前的就抵稅額那個(gè)分錄就可以了

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齊紅老師 解答 2022-04-26 10:44

做賬就沖抵進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2022-04-26 10:52

好的 那增值稅申報(bào)表是不是就沒有了啊

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齊紅老師 解答 2022-04-26 10:58

是的,你在申報(bào)表中填附表2,第22行,留抵退稅

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