你的意思要減去哪一部分呢?
所得稅計(jì)量:由于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和計(jì)稅基礎(chǔ)對(duì)折舊規(guī)定不一致,產(chǎn)生暫時(shí)性差異,在確定應(yīng)納稅所得額時(shí)會(huì)調(diào)增或調(diào)減,導(dǎo)致所得稅結(jié)果變大或者變小。然后確定遞延所得稅費(fèi)用或收入時(shí)會(huì)形成可抵扣或者應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,再次影響所得稅結(jié)果。那是不是說(shuō)同一事項(xiàng)我們進(jìn)行重復(fù)計(jì)量了呢?
老師,在計(jì)算全年成本費(fèi)用時(shí),需要減去應(yīng)交增值稅金嗎?
你好,老師,個(gè)體戶季末不需繳費(fèi)增值稅,直接將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,還是需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款再去轉(zhuǎn)??
你好老師,應(yīng)稅消費(fèi)品再計(jì)算增值稅時(shí),需要減去嗎,若不減去會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)增稅
老師您好債務(wù)重組的所得稅處理中債務(wù)人用商品抵債算債務(wù)人這部分的利得的企稅為什么要減去商品的增值稅。企稅不是不能扣減增值稅嗎?
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
消費(fèi)稅的話
消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,不能夠減除的
謝謝老師
不客氣有空給個(gè)五星