你是需要向稅務(wù)核定這個(gè)稅種呢。
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
沒有核印花稅,而且我們單位平時(shí)基本上用不到,只不過現(xiàn)在有個(gè)租房合同需要交印花稅,我需要去核定嗎?還是說可以去大廳單獨(dú)申報(bào)
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現(xiàn)在主要是這個(gè)合同的問題!這個(gè)提供給銀行看的,不是我們真實(shí)的租賃合同,金額也比實(shí)際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個(gè)人,付的租金也不付黑簽合同的對方,其實(shí)就是不提供發(fā)票的。)現(xiàn)在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時(shí)也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發(fā)票沒有轉(zhuǎn)賬記錄,現(xiàn)金收據(jù)做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調(diào)增!還是說不用入賬!
請問老師,單位是餐廳,2022年3月31日房屋租賃合同到期,然后因?yàn)榉课輰儆诜俏幕z產(chǎn),目前對方還沒有與我單位簽訂續(xù)簽的合同,只是簽訂了一份協(xié)議,目前我單位還在使用該房產(chǎn),請問老師,這個(gè)協(xié)議需要按照租賃合同繳納印花稅嗎?協(xié)議上面沒有房屋的金額的,只是說明了,為什么無法簽訂合同的原因。
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師好,請問醫(yī)療器械銷售公司,經(jīng)營范圍就是醫(yī)療器械銷售,公司購入了海參,收到增值稅專用發(fā)票,不賣出海參的情況下,怎么做賬才能抵扣這個(gè)海參的進(jìn)項(xiàng)稅?謝謝老師。
租的廠房、車間改裝電,購進(jìn)電線電纜,應(yīng)該如何做賬呢
請問老師,公司施工請的監(jiān)理人員轉(zhuǎn)入我公司的伙食費(fèi)應(yīng)該入什么科目?
我想咨詢,如果餐飲小店,開票2萬,收入進(jìn)私人卡,做賬怎么做?借方用哪個(gè)科目?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)間是哪幾個(gè)月份?
老師好!公司繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提不
企業(yè)安全培訓(xùn) 怎么入帳
寄回去給你們改賬吧,賬上沒有研發(fā)費(fèi)用是沒辦法通過高新審計(jì)的。老師,請問一下研發(fā)費(fèi)用的歸集,關(guān)于這種高新技術(shù)研發(fā)的咋做賬的哦。
之前把貸款發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在把這部分抵扣的增值稅繳納了,會計(jì)分錄請問怎么做呀?
餐飲公司買的電子秤,量杯套裝,是廚具嗎,可以記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
但我不常用呢,這就是前期發(fā)生了一下
正常來說就是這局增加這個(gè)稅種