同學(xué)您好, 甲公司, 借:應(yīng)付賬款? 90400? ?(80000%2B10400) ? 貸:銀行存款? 75400 ? ? ? 其他收益—債務(wù)重組收益? 15000 乙公司, 借:銀行存款? 75400 ? ? 投資收益? 15000 ? 貸:應(yīng)收賬款? 90400

2019年4月1日,甲公司從乙公司購買一批商品,不含稅的價款80000元,增值稅10400元,雙方約定一個月內(nèi)結(jié)清。甲公司因資金困難到期無力支付貨款,直至2020年1月28日,雙方自愿達(dá)成一項債務(wù)重組協(xié)議:乙公司同意減免甲公司債務(wù)15000元,甲公司當(dāng)日支付了全部款項。要求:編制甲、乙公司在債務(wù)重組時的會計分錄
2019年12月1日,甲公司從Q公司購買一批商品,貨款200000元,增值稅26000元,信用期1個月。由于甲公司資金困難無力按期償還債務(wù)。2020年8月5日雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一項債務(wù)重組協(xié)議:①Q(mào)公司同意將債務(wù)本金減至180000元,并將債務(wù)到期日延長至2020年12月31日;②如果甲公司2020年盈利,則需要在償還債務(wù)本金時,額外按照5%的利率計算并支付一年的利息。假定Q公司對該項應(yīng)收賬款計提了10000元的壞賬準(zhǔn)備。要求:編制甲、M公司在債務(wù)重組時的會計分錄。
2019年12月1日,甲公司從Q公司購買一批商品,貨款200000元,增值稅26000元,信用期1個月。由于甲公司資金困難無力按期償還債務(wù)。2020年8月5日雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一項債務(wù)重組協(xié)議:①Q(mào)公司同意將債務(wù)本金減至180000元,并將債務(wù)到期日延長至2020年12月31日;②如果甲公司2020年盈利,則需要在償還債務(wù)本金時,額外按照5%的利率計算并支付一年的利息。假定Q公司對該項應(yīng)收賬款計提了10000元的壞賬準(zhǔn)備。要求:編制甲、M公司在債務(wù)重組時的會計分錄。
2019年12月1日,甲公司從Q公司購買一批商品,貨款200000元,增值稅26000元,信用期1個月。由于甲公司資金困難無力按期償還債務(wù)。2020年8月5日雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一項債務(wù)重組協(xié)議:①Q(mào)公司同意將債務(wù)本金減至180000元,并將債務(wù)到期日延長至2020年12月31日;②如果甲公司2020年盈利,則需要在償還債務(wù)本金時,額外按照5%的利率計算并支付一年的利息。假定Q公司對該項應(yīng)收賬款計提了10000元的壞賬準(zhǔn)備。要求:編制甲、M公司在債務(wù)重組時的會計分錄。
2x19年10月15日,甲化工公司從乙公司賒購一批商品,不含稅的價款為150000元,增值稅為24000元。2x20年4月15日,因甲公司財務(wù)困難,雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一項債務(wù)重組協(xié)議。乙公司統(tǒng)一甲公司以一批商品償還債務(wù)。該批產(chǎn)品的實際成本為100000元,不含稅的市場價格為140000元,增值稅為22400元。 要求:根據(jù)上述資料,分別編制甲公司與乙公司債務(wù)重組的會計分錄
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答