1,3月繳納1000×15% 4月繳納0 2,3月繳納0 4月繳納1000×15%

案例介紹案例介紹北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。為了迎合消費(fèi)者的需求,北京美艷化妝品有限公司將自己生產(chǎn)的化妝品、護(hù)膚護(hù)發(fā)品等組成成套消費(fèi)品銷售。每(套產(chǎn)品包括下列產(chǎn)品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支口紅200元;兩瓶浴液100元、一瓶摩絲40元、一塊香皂20元;化妝工具及小工藝品30元、塑料包裝盒10元。其中,香水、指甲油、口紅都屬于高檔化妝品。上述價(jià)格均不含稅,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。如果以上產(chǎn)品各銷售1件,則關(guān)于包裝方式,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:先包裝組成成套消費(fèi)品銷售。方案2:先分別銷售給商家,再由商家包裝成成套消費(fèi)品銷售對(duì)外銷售。(分別開(kāi)具發(fā)票,賬務(wù)上分別核算
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。2019年3月份,將銷售一批高檔化妝晶給北京正斯貿(mào)易有限公司,銷售金額為1000萬(wàn)元。針對(duì)合同中的收款時(shí)間,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:在合同中約定的收款日期為2019年3月3日。方案2:在合同中約定的收款日期為2019年4月1日注:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,消費(fèi)稅按月繳納。求方案一和方案二2019年3月應(yīng)納消費(fèi)稅、2019年4月應(yīng)納消費(fèi)稅
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。2019年3月份,將銷售一批高檔化妝晶給北京正斯貿(mào)易有限公司,銷售金額為1000萬(wàn)元。針對(duì)合同中的收款時(shí)間,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:在合同中約定的收款日期為2019年3月3日。方案2:在合同中約定的收款日期為2019年4月1日注:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,消費(fèi)稅按月繳納。求方案一和方案二2019年3月應(yīng)納消費(fèi)稅、2019年4月應(yīng)納消費(fèi)稅
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。為了迎合消費(fèi)者的需求,北京美艷化妝品有限公司將自己生產(chǎn)的化妝品、護(hù)膚護(hù)發(fā)品等組成成套消費(fèi)品銷售。每套產(chǎn)品包括下列產(chǎn)品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支口紅200元;兩瓶浴液100元、一瓶摩絲40元、一塊香皂20元;化妝工具及小工藝品30元、塑料包裝盒10元。其中,香水、指甲油、口紅都屬于高檔化妝品。上述價(jià)格均不含稅,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。如果以上產(chǎn)品各銷售1件,則關(guān)于包裝方式,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:先包裝組成成套消費(fèi)品銷售。方案2:先分別銷售給商家,再由商家包裝成成套消費(fèi)品銷售對(duì)外銷售(分別開(kāi)具發(fā)票,賬務(wù)上分別核算)分別求方案一和方案二的應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售額、應(yīng)納消費(fèi)稅
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。2019年3月份,將銷售一批高檔化妝晶給北京正斯貿(mào)易有限公司,銷售金額為1000萬(wàn)元。針對(duì)合同中的收款時(shí)間,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:在合同中約定的收款日期為2019年3月3日。方案2:在合同中約定的收款日期為2019年4月1日注:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,消費(fèi)稅按月繳納。求方案一和方案二2019年3月應(yīng)納消費(fèi)稅、2019年4月應(yīng)納消費(fèi)稅
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開(kāi)出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開(kāi),我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺(jué)得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯(cuò)了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。

