你好借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 然后發(fā)票到了跨年了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經(jīng)入庫銷售出去了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,應(yīng)該怎么做入庫分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,跨年是否有影響?
請(qǐng)問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號(hào)開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,12月我還沒有收到購買入庫的發(fā)票,可以先做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等到年后收到發(fā)票,再做分錄?分錄都應(yīng)該怎么做比較合適,
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時(shí)候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請(qǐng)問老師這個(gè)業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
老師你好,我能否在自然人扣繳端軟件里面,對(duì)2024年的工資薪金進(jìn)行更正申報(bào)呢?
老師,星空云企業(yè)版利潤表如何把這多位小數(shù)保留2位小數(shù)
老師,12月份在計(jì)提和發(fā)放工資的時(shí)候也不對(duì), 工資少計(jì)提了個(gè)人承擔(dān)的社保部分1620,現(xiàn)在5月份調(diào)整分錄是不是 借管理費(fèi)用 社保個(gè)人部分 1620,貸應(yīng)付職工薪酬1620,發(fā)放時(shí) 借其他應(yīng)收款 社保個(gè)人部分,貸應(yīng)付職工薪酬 保險(xiǎn)金1620 也就是他所有的工資計(jì)提和發(fā)放都是銀行實(shí)發(fā)數(shù)字
老師,我公司自然人個(gè)稅申報(bào)扣繳端每次申報(bào)都要重新更新一下,導(dǎo)致之前申報(bào)的員工信息都沒有,現(xiàn)在去年有個(gè)員工去年就離職了個(gè)稅系統(tǒng)沒有改成離職狀態(tài),目前我這個(gè)系統(tǒng)沒有他的信息了怎么改成離職狀態(tài)呢
會(huì)計(jì)學(xué)堂肖曉老師結(jié)婚沒?
手工賬總賬和明細(xì)賬是不是給所有科目總賬記一遍明細(xì)賬記一遍?
個(gè)體戶定期定額去稅局代開發(fā)票會(huì)產(chǎn)生那些稅。一萬為例,會(huì)交多少稅。
稅務(wù)稽查的程序和邏輯是什么?
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報(bào)關(guān)的錢提不出來了,