甲企業(yè)當月應納增值稅=含稅銷售額/(1%2B0.5%) * 0.5%=20.3/(1%2B0.5%) * 0.5%=0.1
根據增值稅法律制度的規(guī)定,從事二手車經銷業(yè)務的甲企業(yè)(一般納稅人),2022年2月銷售其收購的二手車取得價稅合計收入20.3萬元,則甲企業(yè)當月應納增值稅為
某二手車經銷企業(yè)2022年1月銷售其收購的二手車,共取得含稅銷售額482.4萬元。其中部分二手車輛應購買方要求開具了增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上注明的價款為200萬元。該二手車經銷商1月應繳納的增值稅為2.4萬元。 這200萬元專票怎么考慮呢?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事二手車經銷業(yè)務,2021年5月銷售二手車取得含稅銷售額201萬元。除上述業(yè)務外,甲企業(yè)當月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則甲企業(yè)當月應繳納的增值稅額為多少萬元。(要求寫過程,要完整,最好豎式列出來,非常感謝!?。?/p>
甲公司(一般納稅人)主營二手車經銷,2022年2月銷售二手車取得含增值稅銷售額630萬元;當月回收二手車,支付含增值稅價款185萬元。不考慮其他涉稅事項,當月該舊貨公司應繳納增值稅()萬元。
甲公司(一般納稅人)主營二手車經銷2022年2月銷售二手車取得含增值稅銷售額630萬元,當月回收二手車,支付含增值稅價款185萬元,不考慮其他涉稅事項,當月該公司應交增值稅為多少?
老師,供應商發(fā)票金額開多超過付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財務報表申報有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報表沒法更正怎么辦啊。
這個采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價47.5元,進銷存收發(fā)明細里面、采購單價就是47.5元
老師,自己賣機器給公司,個稅什么時候交
老師,申報財務報表,報表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務局這是給我自動申報了嗎
預收對方100萬,未發(fā)生業(yè)務,對方注銷公司,退款無法退回對方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當時稅率開錯了,把應稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數了?因為4月份6月份我已經填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎