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老師你好,請問公司幫員工承擔(dān)的個人所得稅怎么做分錄,可以在所得稅稅前扣除嗎

2022-04-22 21:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-22 21:31

學(xué)您好,您給員工繳納的個人所得稅應(yīng)該是屬于代扣代繳的,我您這個個人所得稅確實是公司承擔(dān),而不是扣個人的話,您可以增加他的工資總額,然后扣了個人所得稅,以后到他手上的金額,還是他原來那么多

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快賬用戶3281 追問 2022-04-22 21:34

老師你好,公司承擔(dān)后增加了公司的費用,減少了利潤,那這個可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 22:19

那您加在工資里面了,是可以的

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齊紅老師 解答 2022-04-22 22:20

就是比如你能原來給他發(fā)10000的工資,個人所得稅150,那您可以給他坐10150的工資,扣150,還給他10000

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快賬用戶3281 追問 2022-04-22 22:23

老師你好,還有點不明白,那我在申報個人所得稅是她還是產(chǎn)生個人所得稅啊,就算我按10000給她申報

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齊紅老師 解答 2022-04-22 22:39

您的意思是150還會增加個人所得稅是嗎

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快賬用戶3281 追問 2022-04-22 22:58

老師你好,不是的,10150是稅前工資,10000是稅后工資,在計提工資都是按稅前工資計提啊,計提時借:生產(chǎn)成本10150 貸:應(yīng)付職工薪酬10150 發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10150 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅150 貸:銀行存款10000 繳納個人所得稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅150 貸:銀行存款150,然后這個150就不用在做別的會計處理了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 23:02

您好,對的,就是這樣的,您本來是10000進(jìn)成本費用,現(xiàn)在是10150,那就是進(jìn)成本費用了,這是可以所得稅稅前扣除的

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快賬用戶3281 追問 2022-04-22 23:15

老師你好,如果這個金額有點大呢,個稅有5位數(shù)也可以這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-23 08:19

個稅太大,您就最好找找更好合理避稅的方法

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學(xué)您好,您給員工繳納的個人所得稅應(yīng)該是屬于代扣代繳的,我您這個個人所得稅確實是公司承擔(dān),而不是扣個人的話,您可以增加他的工資總額,然后扣了個人所得稅,以后到他手上的金額,還是他原來那么多
2022-04-22
你好,公司替?zhèn)€人承擔(dān)的不可以 如果是從工資里扣除的可以
2024-02-19
借:管理費用-福利費等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款
2023-03-28
那個不能稅前扣除的哈
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申報個稅是,員工個人部分社保的專項扣除可以扣除的
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