這種是季度預(yù)享受,年度匯算的時(shí)候再核定是否享受 在申報(bào)表的稅收優(yōu)惠表中相關(guān)項(xiàng)目中填寫原本計(jì)算出來(lái)需要繳納的稅額
老師你好!問(wèn)一下,企業(yè)申請(qǐng)雙軟,是不是可以減免兩年企業(yè)所得稅第三年減半?稅務(wù)上很麻煩嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)軟件企業(yè)兩免三減半中的兩免,是指前兩年每季度申報(bào)企業(yè)所得稅直接免,還是每季度預(yù)交在等年末中了匯算清繳時(shí)在免稅???
老師你好,我公司是軟件企業(yè),老師你好,請(qǐng)問(wèn)軟件企業(yè)自獲利年度起第一年至第二年免所得稅,請(qǐng)問(wèn)是按季免還是匯算時(shí)免,按季免所得稅報(bào)表怎么填可以免稅
國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起第1年至第5年免征企業(yè)所得稅,接續(xù)年度減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅? 老師,請(qǐng)問(wèn)這句話怎么對(duì)是的?后面都是10%稅率嗎?重點(diǎn)軟集,而如果只是普通的軟件和集成電路呢?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒(méi)開(kāi)過(guò)票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒(méi)有收益,這樣涉及開(kāi)票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬(wàn)元,無(wú)建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無(wú)殘值,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期每年可獲得稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)評(píng)價(jià)該方案是否可行。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司通過(guò)集體申報(bào)給員工做個(gè)稅匯算,請(qǐng)問(wèn)哪里可以看到集體申報(bào)啊,謝謝
社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表,2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資,當(dāng)時(shí)按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào),2025年3月又通知,2025年按季度申報(bào),2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時(shí)向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報(bào),但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬(wàn)元?,F(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù),如將2萬(wàn)元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過(guò)30%的要求,系統(tǒng)不讓申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)如何解決?2025年1-3月存在部分員工績(jī)效工資未申報(bào)的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒(méi)有確認(rèn)收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒(méi)有把發(fā)票給到代理記賬,這個(gè)怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會(huì)為0分嗎
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用可以在本年利潤(rùn)表中填列嗎?
個(gè)體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開(kāi)個(gè)人發(fā)票,貨款
是在申報(bào)表哪里填 ,怎么填 ,可以詳細(xì)說(shuō)下嗎?謝謝
1、《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》(A107042)第32行“減免稅額”:填報(bào)本年享受軟件企業(yè)優(yōu)惠的金額。 2、《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》(A107040)第13行“十三、符合條件的軟件企業(yè)減免企業(yè)所得稅”:享受“兩免三減半”優(yōu)惠政策的軟件企業(yè),填報(bào)《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》(A107042)第32行的金額。 表A107040第13行= A107042第32行 3、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(表A100000)第26行“減免所得稅額”:填報(bào)納稅人按稅法規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。本行通過(guò)《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》(A107040)填報(bào)。 表A100000第26行=表A107040第32行
謝謝老師的詳細(xì)解說(shuō) ,很清楚 ,感謝!1
好的,很高興很解答同學(xué)的疑惑,幫老師評(píng)價(jià)下,謝謝