你好,是應(yīng)交稅費(fèi)的借方,錯誤的計(jì)入了預(yù)付賬款借方,是這個意思嗎??
請問老師小規(guī)模納稅人,快賬里面怎么沒有:以前年度損益調(diào)整,這個科目呢?
老師,像這種賬去年的,這是一個小規(guī)模納稅人,她這樣做會計(jì)科目錯,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師請問一下小規(guī)模納稅人20年的應(yīng)交稅費(fèi)163.37掛成了預(yù)付賬款的科目,這個賬今年怎么調(diào)呢?
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師,請問一下 小規(guī)模納稅人 去年做了暫估 借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-其它(暫估成本) 今年收到發(fā)票180000 該如何做賬呢? 借 貸 分別怎么做呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計(jì)分錄對嗎???麻煩看一下會計(jì)分錄。還有一個問題不明白→申報(bào)殘保金和稅務(wù)年報(bào)時有涉及填寫工資金額,要包含計(jì)算抽獎人員的申報(bào)金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計(jì)合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補(bǔ)交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運(yùn)費(fèi),保費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi),是吧?分錄:借:應(yīng)收-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi),保費(fèi) 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報(bào)表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權(quán)投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應(yīng)收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計(jì)提是按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資計(jì)提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務(wù)登記了
應(yīng)交稅費(fèi)的貸方
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
請問會影響之前的報(bào)表嗎
之前的分錄是貸方的預(yù)付賬款,實(shí)際上應(yīng)該是應(yīng)交增值稅
你好,現(xiàn)在做調(diào)整分錄,是不去調(diào)整之前報(bào)表數(shù)據(jù)的?