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你好,老師!我這邊是從2022年1月份接手的,然后跟客戶對(duì)賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆帳,銀行那邊在2020年11月已經(jīng)支付了。但沒有做賬?,F(xiàn)在查出了,那筆費(fèi)用是:新車打蠟99元,和車輛購置稅9893.81元。應(yīng)付是:某某汽車銷售服務(wù)有限公司?,F(xiàn)在想把它平賬,要怎么操作???

2022-04-21 16:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 16:35

同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)

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快賬用戶1636 追問 2022-04-21 16:36

9893.81元的購置稅也放到管理費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 16:42

你購入的時(shí)候沒有計(jì)入固定資產(chǎn)那現(xiàn)在計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶1636 追問 2022-04-21 16:43

當(dāng)時(shí)有計(jì)入固定資產(chǎn),也有計(jì)提折舊。

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齊紅老師 解答 2022-04-21 16:56

同學(xué)你好 我的意思是你這個(gè)車輛購置稅沒計(jì)入

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快賬用戶1636 追問 2022-04-21 16:57

是的,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入。好的,明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-04-21 17:11

同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)
2022-04-21
你好!對(duì)于你提到的情況,因?yàn)樨浳锸菑目偣灸玫模M管系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清,但實(shí)際還有貨物未結(jié)算,所以這筆款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作為正常的購貨款處理,而不是營業(yè)外支出。你應(yīng)該在賬務(wù)中將這筆款項(xiàng)記入“應(yīng)付賬款”科目,對(duì)應(yīng)的借方則是“庫存商品”或“成本”科目,具體取決于你們的會(huì)計(jì)政策。這樣處理可以確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-11-05
您好!您之前做分錄的時(shí)候應(yīng)該是? 借:事業(yè)支出? 貸 :零余額賬戶? ? 那么對(duì)于退回的錢 您可以 借:銀行存款 貸:事業(yè)支出? 這樣零余額賬戶和實(shí)際是相符的? ? 支付的時(shí)候 再重新借 事業(yè)支出 貸:銀行存款
2023-01-16
把銀行存款的明細(xì)打出來以后,對(duì)著銀行存款一筆一筆的作帳
2020-11-06
這個(gè)需要紅沖的,因?yàn)闆]有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個(gè)能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
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