你好 借:原材料40000%2B2800??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200元, ??貸:預(yù)付賬款?40000%2B5200%2B2800
收到丙工廠發(fā)來(lái)的材料,其中材料價(jià)款42000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,丙工廠代墊的運(yùn)雜費(fèi)2000元,材料驗(yàn)收人庫(kù),款項(xiàng)上個(gè)月區(qū)經(jīng)預(yù)付42000元差額部分暫欠未付。為什么貸方:預(yù)付賬款是60000
收到丙工廠發(fā)來(lái)的材料,其中材料價(jià)款50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,丙工廠代墊的運(yùn)雜費(fèi)2000元,材料驗(yàn)收人庫(kù),款項(xiàng)上個(gè)月區(qū)經(jīng)預(yù)付42000元,差額部分暫欠未付。問(wèn)貸方為什么是預(yù)付賬款60000,明明上月預(yù)付才42000。
收到中華廠發(fā)來(lái)的A材料,其中材料價(jià)款40000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元,代墊外地運(yùn)雜費(fèi)2800元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)上個(gè)月已經(jīng)預(yù)付35000元,差額部分暫未支付()
某企業(yè)購(gòu)進(jìn)材料按實(shí)際成本核算,企業(yè)發(fā)生以下材料購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù):()從本地購(gòu)進(jìn)甲材料批,價(jià)款80000元增值稅額13600元,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已全部支付。(2)從外地購(gòu)進(jìn)乙材料一批,價(jià)款150000元,增值稅25500元,發(fā)生的運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)450元,運(yùn)費(fèi)12000元,按7%扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,貨款及運(yùn)雜費(fèi)以銀行存款支付,材料尚未收到。(3)上述購(gòu)進(jìn)的乙材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫(kù)。(4)從外地購(gòu)入丙材料-批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),但結(jié)算憑證至月末仍未到,貨款尚未支付,該批材料暫估價(jià)為180000元。(5)丙材料的結(jié)算憑證在下月收到并付款,根據(jù)結(jié)算憑證,該.批材料的價(jià)款為175000元,增值稅29750元,供貨方墊付的外地運(yùn)雜費(fèi)15000元,其中運(yùn)費(fèi)中準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
12月3日從志遠(yuǎn)工廠購(gòu)進(jìn)甲材料13500千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票所列單價(jià)5.00元,計(jì)買(mǎi)價(jià)75000元,進(jìn)項(xiàng)稅額12000元,志遠(yuǎn)工廠代墊運(yùn)費(fèi)1500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到。12月6日,從志遠(yuǎn)工廠購(gòu)進(jìn)的甲材料已到,并驗(yàn)收入庫(kù)。12月8日,從華中工廠購(gòu)進(jìn)乙材料20噸,增值稅專(zhuān)用發(fā)票所列單價(jià)為1800元,計(jì)買(mǎi)價(jià)36000元,進(jìn)項(xiàng)稅額5760元,材料未入庫(kù),款未付。12月15日,以銀行存款償還華中工廠乙材料款。12月16日,從華中工廠購(gòu)進(jìn)的乙材料已運(yùn)到,并驗(yàn)收入庫(kù)。6.12月20日,從新華工廠購(gòu)進(jìn)丙材料8000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票所列單價(jià)7.00元計(jì)買(mǎi)價(jià)56000元,進(jìn)項(xiàng)稅額8960元,供方代墊運(yùn)費(fèi)2400元,原材料已入庫(kù),價(jià)款尚未支付。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷(xiāo)售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開(kāi)票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營(yíng)范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問(wèn)老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己?jiǎn)挝还べY申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎