你好,稍等看看資料回復(fù)
老師能不能幫我計(jì)算一下我們公司的企業(yè)所得稅啊,財(cái)務(wù)公司那邊算的是1000多,不知道是不是我的計(jì)算方法有問題,不知道為什么要交稅。 企業(yè)所得稅=每月收入總額-準(zhǔn)許扣除的項(xiàng)目 9月的不含稅收入總額是128281.26 準(zhǔn)許扣除的我按的是購(gòu)貨成本,也就是進(jìn)項(xiàng)票上的不含稅額167807.96,怎么就用交稅了呢
老師好,對(duì)稅務(wù)這方面不是很了解,想請(qǐng)假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態(tài),但是會(huì)計(jì)卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來(lái)的問題,以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請(qǐng)幫我看一下她說(shuō)的有沒道理。實(shí)在搞不明白。謝謝,以前年度發(fā)票沒有要求只能抵扣當(dāng)年或者只能報(bào)銷當(dāng)年的發(fā)票嗎?
你好,我是建筑施工企業(yè),是借資質(zhì)做工程,現(xiàn)在又是跨地經(jīng)營(yíng)的一般計(jì)稅項(xiàng)目,我在當(dāng)時(shí)扣除了勞務(wù)分包額后再預(yù)交2%,現(xiàn)在我需要開票金額355.43萬(wàn),當(dāng)期我待抵扣的進(jìn)項(xiàng)有51萬(wàn)多,現(xiàn)在公司這邊要求有稅負(fù)率保證有3%,麻煩你幫我看一下,我上交公司的稅是多少,可用余額是不是對(duì)的
老師,能幫忙看看這道題,算下業(yè)務(wù)9當(dāng)期不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少嗎?拜托拜托!
老師好!我們新注冊(cè)公司,業(yè)務(wù)不多,如果前期只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以留著有銷項(xiàng)一起抵扣嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的有限期是多久?我們找了記賬公司幫忙做賬,從哪里可以看到自己公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅明細(xì)?
你好老師公司員工被貓抓傷,看病花的錢怎么做賬
老師,開會(huì)吃的餐費(fèi)分錄怎么做?
@樸老師,10月1日以后不能使用紙質(zhì)貨車發(fā)票,只能使用電子的話,是只針對(duì)鐵路的紙質(zhì)發(fā)票么,機(jī)票的還是以紙質(zhì)的為準(zhǔn)是么?還有船票?
老師,請(qǐng)問公司把舊車賣了,票需要開給對(duì)方嗎?是公司開給公司,還是車管所開具?
老師好,公司新用一個(gè)連網(wǎng)系統(tǒng),銷售方提供三年服務(wù),第一年支付服務(wù)費(fèi)1萬(wàn),第二年和第三年分別支付700元!我想問下,我整筆服務(wù)費(fèi)做到待 攤費(fèi)用,分3年攤銷可以?
老師:社保繳費(fèi)基數(shù)高于繳費(fèi)工資是合理的嗎?
房東給垃圾清運(yùn)墊付的垃圾清運(yùn)費(fèi) 轉(zhuǎn)給房東 可以報(bào)工資么。還是這個(gè)賬怎么處理
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)工資可以嗎
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)付可以嗎
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,目前我想問下會(huì)計(jì)做賬把已經(jīng)取得的軟著當(dāng)成無(wú)形資產(chǎn)去攤銷嗎,攤銷的時(shí)間和攤銷年限及價(jià)值是怎么確定呢,以后如果想作為無(wú)形資產(chǎn)完成實(shí)繳的話,該怎么操作呢
本題取得的進(jìn)項(xiàng)稅額19.2萬(wàn)元是無(wú)法劃分用途的,即這里面既包括簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額,也包括一般計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目不可以抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅額,所以計(jì)算不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要用全部的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目銷售額占全部銷售額的比例
這會(huì)兒不方便計(jì)算,明天早上發(fā)給你計(jì)算過(guò)程
老師太敬業(yè)了,那么晚還給我回復(fù),非常非常感謝!
計(jì)算過(guò)程,請(qǐng)參考,30和300我按不含稅金額算了
老師,第2條那個(gè)境外的收入30萬(wàn)不是也免稅嗎?還有,無(wú)法區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅額公式為什么用銷售額算呢?
就是用銷售額占比計(jì)算
向境外銷售的特定服務(wù)才免稅,一般的咨詢服務(wù)不屬于免稅范圍
但是答案上那30萬(wàn)是不交増值稅的咧
我又查了下,這個(gè)跟零稅率搞混了,是增值稅免稅收入,那你重新調(diào)整一下比例,計(jì)算方法是對(duì)的,就是分子分母的確定,這一問不容易拿分
老師,麻煩再問下業(yè)務(wù)6的應(yīng)繳増值稅到底是多少?還有業(yè)務(wù)5的非保本理財(cái)收益300萬(wàn),答案里都沒算進(jìn)銷售額里?
非保本理財(cái)收益300萬(wàn)是增值稅不征稅收入
業(yè)務(wù)就6,一般納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以按簡(jiǎn)易辦法征稅,依3%征收率減按2%征收(不能開專票)也可放棄減稅,依3%納稅。本題中開專票,不能享受減稅,增值稅=含稅售價(jià)1.03÷(1+3%)?3%