你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500000 增值稅500000*0.13 然后 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
1.甲公司向乙公司銷(xiāo)售商品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄。2.甲公司收到乙公司交來(lái)的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以?xún)斶€其前欠價(jià)款。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷(xiāo)售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅600元,編制會(huì)計(jì)分錄。
開(kāi)樂(lè)公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),根據(jù)資料作出有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(1)向白意公司銷(xiāo)售商品一批,售價(jià)80000元,增值稅13%,商業(yè)折扣10%,以銀行存款代墊白意公司運(yùn)費(fèi)1000元,貨款尚未收到。(2)向大華公司賒銷(xiāo)商品一批,售價(jià)500000元
1.月末計(jì)提折舊,銷(xiāo)售部門(mén)5000元,財(cái)務(wù)部門(mén)2000元,其他行政管理部門(mén)4000元,車(chē)間8000元。2.甲公司向客戶(hù)銷(xiāo)售商品一批,不含稅價(jià)500000元,增值稅率13%;貨已發(fā)出款未收到;另外甲負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)1000元。3.月末計(jì)提本月發(fā)生的消費(fèi)稅9000元、城建稅7000元,教育費(fèi)附加3000元4.甲公司向黎明公司采購(gòu)A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時(shí)運(yùn)到,甲公司支付運(yùn)費(fèi)2000元,材料尚未入庫(kù),貨款尚未支付。5.月末結(jié)轉(zhuǎn)已售出商品成本300000元。6.甲公司收到客戶(hù)預(yù)付貨款50000元。7.月末按照產(chǎn)品人工工時(shí)分配制造費(fèi)用,總額50000元,甲產(chǎn)品5000工時(shí),乙產(chǎn)品3000工時(shí)。8.甲公司收到A投資資金1000000元,收到投資后甲注冊(cè)資金為4000000元,A占20%股權(quán)。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
1.月末計(jì)提折舊,銷(xiāo)售部門(mén)5000元,財(cái)務(wù)部門(mén)2000元,其他行政管理部門(mén)4000元,車(chē)間8000元。2.甲公司向客戶(hù)銷(xiāo)售商品一批,不含稅價(jià)500000元,增值稅率13%;貨已發(fā)出款未收到;另外甲負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)1000元。3.月末計(jì)提本月發(fā)生的消費(fèi)稅9000元、城建稅7000元,教育費(fèi)附加3000元。4.甲公司向黎明公司采購(gòu)A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時(shí)運(yùn)到,甲公司支付運(yùn)費(fèi)2000元,材料尚未入庫(kù),貨款尚未支付。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請(qǐng)?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
老師你好,公司租用的車(chē)輛發(fā)生的洗車(chē)費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷(xiāo)暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹(shù),我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷(xiāo)苗木,給我公司開(kāi)的免稅,我公司能夠用來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
老師,問(wèn)下,個(gè)體戶(hù)不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬(wàn),三險(xiǎn)一金,專(zhuān)項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專(zhuān)利技術(shù)原價(jià)為600萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷(xiāo)。截至2×22年12月31日,M專(zhuān)利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開(kāi)始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專(zhuān)利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專(zhuān)利技術(shù)為行政管理部門(mén)使用。2×23年12月31日,M專(zhuān)利技術(shù)的可收回金額為210萬(wàn)元。不考慮其他因素,M專(zhuān)利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬(wàn)元。